Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12259

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0338/12 358/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 51,44 € 10.07.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0330/12 350/2012popl.za telef.+Internet Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 210,78 € 09.07.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0346/12 366/2012pranie Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 81,27 € 09.07.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0342/12 362/2012vyúčt.tepla 062012 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 320,15 € 09.07.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0335/12 355/2012čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 98,50 € 09.07.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0351/12 371/2012popl.za mobil T+R Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 10,96 € 08.07.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0329/12 349/2012elektr.energia 072012 Hontianska Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 75,03 € 06.07.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0336/12 356/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 88,30 € 06.07.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0337/12 357/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 50,05 € 06.07.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0326/12 346/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 75,65 € 04.07.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0327/12 347/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 173,90 € 04.07.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0328/12 348/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 64,20 € 04.07.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0348/12 368/2012vodné, 368/2012stočné Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 23,89 € 04.07.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0328/12 348/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 64,20 € 04.07.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0330/12 350/2012popl.za telef.+Internet Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 210,78 € 04.07.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0322/12 342/2012služby centralizovanej ochrany Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 JAZASPOL, s.r.o. 35941863 376,38 € 03.07.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0323/12 343/2012plyn Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 7,00 € 03.07.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0324/12 344/2012plyn Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 15,00 € 03.07.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0325/12 345/2012plyn Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 20,00 € 03.07.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0359/12 379/2012chladená strava 062012 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovgast SD 00896390 292,49 € 03.07.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0319/12 339/2012vodné, 339/2012stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 117,52 € 02.07.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0320/12 340/2012vodné, 340/2012stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 245,93 € 02.07.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0321/12 341/2012vodné, 341/2012stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 75,08 € 02.07.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0334/12 354/2012zrážky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 65,02 € 02.07.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0333/12 353/2012zrážky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 32,51 € 02.07.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0332/12 352/2012zrážky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 32,51 € 02.07.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0329/12 349/2012elektr.energia 072012 Hontianska Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 75,03 € 02.07.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0326/12 346/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 75,65 € 02.07.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0327/12 347/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 173,90 € 02.07.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0341/12 361/2012mobil riad.062012, 361/2012popl.za cestovné MHD Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 71,97 € 01.07.2012 29.04.2015 Faktúra