Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0278/13 294/2013zrážky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 31,50 € 07.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0279/13 295/2013zrážky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 64,08 € 07.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0280/13 296/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 96,08 € 07.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0281/13 297/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 115,07 € 07.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0298/13 314/2013položenie dlažby a lepenie obkladu Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Martin Klačman - FENNIX 41266315 530,20 € 07.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0294/13 310/2013čist.prostr. Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 102,74 € 07.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0274/13 290/2013popl.za pevné linky + Internet Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 209,69 € 06.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0293/13 309/2013elektr.energia Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 186,30 € 06.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0292/13 308/2013elektr.energia Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 49,42 € 06.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0280/13 296/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 96,08 € 06.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0264/13 280/2013čistiace potreby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 121,90 € 03.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0265/13 281/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 129,29 € 03.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0266/13 287/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 99,12 € 03.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0267/13 283/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 72,28 € 03.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0268/13 284/2013chladená strava Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovgast SD 00896390 394,27 € 03.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0269/13 285/2013 GL 127 ks, 285/2013odmena za službu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 401,58 € 03.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0270/13 286/2013elektr.energia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 440,00 € 03.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0272/13 288/2013elektr.energia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 320,00 € 03.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0273/13 289/2013vyúčt.tepla Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 2 410,00 € 03.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0273/13 289/2013vyúčt.tepla Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 2 410,00 € 03.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0281/13 297/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 115,07 € 03.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0284/13 300/2013popl.za pevné linky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 15,90 € 03.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0274/13 290/2013popl.za pevné linky + Internet Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 209,69 € 03.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0272/13 288/2013elektr.energia Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 320,00 € 03.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0271/13 287/2013elektr.energia Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 320,00 € 03.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0270/13 286/2013elektr.energia Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 440,00 € 03.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0286/13 302/2013stočné, 302/2013vodné Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 113,99 € 03.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0285/13 301/2013zrážky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 10,86 € 03.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0268/13 284/2013chladená strava Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovgast SD 00896390 394,27 € 03.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0260/13 276/2013plyn 052013 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 34,00 € 02.05.2013 29.04.2015 Faktúra