Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12238

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0325/13 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 292,02 € 21.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0326/13 Fa za hovory do 070513 Hontianska 16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,56 € 21.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0325/13 Fa za potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 292,02 € 21.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0327/13 Fa za potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 79,83 € 21.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0323/13 Fa za potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 96,94 € 21.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0330/13 Fa za servis PC 0513 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 20.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0320/13 Fa za hovory do 070513 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 7,96 € 17.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0322/13 Fa za nábytok Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 DECODOM s.r.o. Topoľčany 36305073 163,70 € 17.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0321/13 Fa za internet 0513 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovanet a.s. 35765143 19,67 € 17.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0324/13 Fa za potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 297,80 € 17.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0334/13 Fa za čistenie komína Hontienska 12 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Peter Gulika Bratislava 11884126 40,00 € 17.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0319/13 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 92,17 € 16.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0319/13 Fa za potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 92,17 € 16.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0271/13 287/2013elektr.energia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 320,00 € 15.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0298/13 314/2013položenie dlažby a lepenie obkladu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Martin Klačman - FENNIX 41266315 530,20 € 14.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0299/13 315/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 155,12 € 14.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0301/13 317/2013pranie Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 79,55 € 14.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0302/13 318/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 76,42 € 14.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0300/13 316/2013vyúčt.tepla Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 1 371,68 € 14.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0302/13 318/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 76,42 € 14.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0299/13 315/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 155,12 € 14.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0295/13 311/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 343,58 € 13.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0296/13 312/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 198,01 € 13.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0297/13 313/2013tonery Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 311,88 € 13.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0318/13 Fa za potraviny 05/13 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 142,85 € 13.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0295/13 311/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 343,58 € 13.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0297/13 313/2013tonery Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 311,88 € 13.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0290/13 306/2013popl.za mobil Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 67,19 € 10.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0291/13 307/2013popl.za mobil Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14,11 € 10.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0292/13 308/2013elektr.energia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 49,42 € 10.05.2013 29.04.2015 Faktúra