Faktúry
Počet záznamov: 12238
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0402/13 | Fa za potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 231,70 € | 25.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0403/13 | Fa za opravy budovy Hontianska 12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PARAPETROL a.s. Nitra | 36526606 | 7,93 € | 25.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0397/13 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 103,88 € | 24.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0398/13 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 252,56 € | 24.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0399/13 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 208,99 € | 24.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0400/13 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 101,21 € | 24.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0398/13 | Fa za potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 252,56 € | 24.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0397/13 | Fa za potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 103,88 € | 24.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0394/13 | Fa za vodu do 130513, Fa za stočné do 130513 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 103,13 € | 21.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0395/13 | Fa za vodu do 130513, Fa za stočné do 130513 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 61,46 € | 21.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0396/13 | Fa za vodu do 130513, Fa za stočné do 130513 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 116,30 € | 21.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0399/13 | Fa za potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 208,99 € | 21.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0393/13 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 83,70 € | 20.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0400/13 | Fa za potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 101,21 € | 20.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0393/13 | Fa za potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 83,70 € | 20.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0392/13 | Fa za hovory do 070613 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 12,35 € | 19.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0390/13 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Bohuš Šesták - Veľkosklad Galanta | 44240104 | 79,52 € | 19.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0391/13 | Fa za opravy budovy Hontianska 12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PARAPETROL a.s. Nitra | 36526606 | 680,30 € | 19.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0391/13 | Fa za opravy budovy Hontianska 12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PARAPETROL a.s. Nitra | 36526606 | 680,30 € | 19.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0388/13 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 112,46 € | 18.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0389/13 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 74,06 € | 18.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0389/13 | Fa za potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 74,06 € | 18.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0390/13 | Fa za potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Bohuš Šesták - Veľkosklad Galanta | 44240104 | 79,52 € | 18.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0388/13 | Fa za potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 112,46 € | 18.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFKV/0386/13 | Fa za el.varný kotol | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 2 652,00 € | 17.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0383/13 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 54,44 € | 17.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0384/13 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 167,72 € | 17.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0385/13 | Fa za hovory do 070613 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 8,05 € | 17.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0387/13 | Fa za hovory 0513 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 4,62 € | 17.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0401/13 | Fa za servis PC | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 17.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |