Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12238

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0436/13 436/2013zrazky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 31,50 € 10.07.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0437/13 437/2013zrazky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 64,08 € 10.07.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0438/13 438/2013zrazky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 31,50 € 10.07.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0442/13 442/2013zrazky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 10,86 € 10.07.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0444/13 444/2013OLO Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 291,98 € 10.07.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0435/13 435/2013vodné, 435/2013stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 113,99 € 10.07.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0439/13 439/2013vodné, 439/2013stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 179,94 € 10.07.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0440/13 440/2013vodné, 440/2013stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 212,84 € 10.07.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0441/13 441/2013vodné, 441/2013stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 138,24 € 10.07.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0432/13 432/2013popl.za mobil Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 71,76 € 10.07.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0434/13 434/2013vyuct.-teplo Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 235,04 € 10.07.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0468/13 468/2013popl.za mobil DSS, 468/2013popl.za mobil ZPB Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Telefónica Slovakia, s.r.o. 35848863 35,86 € 10.07.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0452/13 452/2013Internet Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovanet a.s. 35765143 19,67 € 10.07.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0429/13 429/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 75,90 € 10.07.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0427/13 427/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 29,41 € 09.07.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0428/13 428/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 63,84 € 09.07.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0447/13 447/2013elektr.energia Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 186,30 € 09.07.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0448/13 448/2013elektr.energia Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 49,42 € 09.07.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0428/13 428/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 63,84 € 09.07.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0453/13 453/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 96,92 € 09.07.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0461/13 461/2013vývoz zmiešaných obalov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brantner Slovakia s.r.o. Bratislava 31698336 150,00 € 08.07.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0464/13 464/2013popl.za mobil Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 11,93 € 08.07.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0462/13 462/2013popl.za mobil Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 15,16 € 08.07.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0449/13 449/2013časopisy Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Poradca podnikateľa 31592503 73,74 € 08.07.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0423/13 Fa za stočné dobropis, Fa za vodu dobropis Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 -74,47 € 04.07.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0424/13 424/2013vodne, 424/2013stocne Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 -19,75 € 04.07.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0425/13 425/2013vodne, 425/2013stocne Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 -74,47 € 04.07.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0426/13 426/2013časopisy Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovenská pošta a.s. 36631124 17,25 € 04.07.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0422/13 422/2013dobropis vodné, 422/2013stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 -61,46 € 04.07.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0422/13 422/2013dobropis vodné, 422/2013stočné Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 -61,46 € 04.07.2013 29.04.2015 Faktúra