Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0470/13 470/2013servis PC Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 19.07.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0466/13 466/2013chladená strava Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovgast SD 00896390 291,26 € 18.07.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0465/13 465/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 27,66 € 18.07.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0467/13 467/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 66,23 € 18.07.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0465/13 465/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 27,66 € 18.07.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0466/13 466/2013chladená strava Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovgast SD 00896390 291,26 € 18.07.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0463/13 463/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 147,11 € 17.07.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0464/13 464/2013popl.za mobil Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 11,93 € 17.07.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0460/13 460/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 86,74 € 16.07.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0462/13 462/2013popl.za mobil Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 15,16 € 16.07.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0461/13 461/2013vývoz zmiešaných obalov Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brantner Slovakia s.r.o. Bratislava 31698336 150,00 € 16.07.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0460/13 460/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 86,74 € 16.07.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0459/13 459/20134cist.prostr. Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 261,76 € 15.07.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0458/13 458/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 152,84 € 15.07.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0458/13 458/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 152,84 € 15.07.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0453/13 453/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 96,92 € 12.07.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0454/13 454/2013elektr.energia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 440,00 € 12.07.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0455/13 455/2013elektr.energia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 320,00 € 12.07.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0456/13 456/2013elektr.energia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 320,00 € 12.07.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0451/13 451/2013GL 131 ks, 451/2013odmena za sl.GL Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 414,23 € 12.07.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0450/13 450/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 86,06 € 12.07.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0452/13 452/2013Internet Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovanet a.s. 35765143 19,67 € 12.07.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0457/13 457/2013teplo Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 1 870,00 € 12.07.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0463/13 463/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 147,11 € 12.07.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0457/13 457/2013teplo Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 1 870,00 € 12.07.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0456/13 456/2013elektr.energia Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 320,00 € 12.07.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0455/13 455/2013elektr.energia Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 320,00 € 12.07.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0454/13 454/2013elektr.energia Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 440,00 € 12.07.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0448/13 448/2013elektr.energia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 49,42 € 11.07.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0447/13 447/2013elektr.energia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 186,30 € 11.07.2013 29.04.2015 Faktúra