Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0501/13 501/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 53,81 € 12.08.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0502/13 502/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 354,52 € 12.08.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0498/13 498/2013vyúčt.tep.energie Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 225,84 € 12.08.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0504/13 504/2013Internet Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovanet a.s. 35765143 19,67 € 12.08.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0512/13 512/2013pranie Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 45,61 € 12.08.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0500/13 500/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 114,82 € 12.08.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0501/13 501/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 53,81 € 12.08.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0503/13 503/2013popl.za mobil Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Telefónica Slovakia, s.r.o. 35848863 47,62 € 10.08.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0502/13 502/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 354,52 € 09.08.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0489/13 489/2013zrážky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 66,25 € 08.08.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0490/13 490/2013zrážky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 32,58 € 08.08.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0491/13 491/2013zrážky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 32,58 € 08.08.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0492/13 492/2013zrážky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 10,86 € 08.08.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0493/13 493/2013vodné, 493/2013stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 113,99 € 08.08.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0488/13 488/2013popl.za mobil Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4,99 € 08.08.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0507/13 507/2013popl.za mobil Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 11,93 € 08.08.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0511/13 511/2013popl.za mobil Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8,05 € 08.08.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0482/13 482/2013popl.za pevné linky 07/2013 Hontianska 16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,51 € 07.08.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0483/13 483/2013OLO Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 333,13 € 07.08.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0484/13 484/2013PVC STEP PUZZLE Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ROCHER CONSULTING SR s.r.o. Bratislava 46272071 36,60 € 07.08.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0485/13 485/2013koberec ETON Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jutex Slovakia s.r.o. 36250643 104,87 € 07.08.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0498/13 498/2013vyúčt.tep.energie Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 225,84 € 07.08.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0485/13 485/2013koberec ETON Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jutex Slovakia s.r.o. 36250643 104,87 € 07.08.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0484/13 484/2013PVC STEP PUZZLE Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ROCHER CONSULTING SR s.r.o. Bratislava 46272071 36,60 € 07.08.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0481/13 481/2013popl.za pevné linky, 481/2013popl.za Internet Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 204,95 € 06.08.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0480/13 480/2013čistiace potreby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 90,67 € 05.08.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0480/13 480/2013čistiace potreby Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 90,67 € 05.08.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0482/13 482/2013popl.za pevné linky 07/2013 Hontianska 16 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,51 € 03.08.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0481/13 481/2013popl.za pevné linky, 481/2013popl.za Internet Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 204,95 € 03.08.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0473/13 473/2013vyúčt.plynu 08/2013 Ľ.Zúbka 6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 6,00 € 02.08.2013 29.04.2015 Faktúra