Faktúry
Počet záznamov: 12186
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0501/13 | 501/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 53,81 € | 12.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0502/13 | 502/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 354,52 € | 12.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0498/13 | 498/2013vyúčt.tep.energie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 225,84 € | 12.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0504/13 | 504/2013Internet | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovanet a.s. | 35765143 | 19,67 € | 12.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0512/13 | 512/2013pranie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 45,61 € | 12.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0500/13 | 500/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 114,82 € | 12.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0501/13 | 501/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 53,81 € | 12.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0503/13 | 503/2013popl.za mobil | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 47,62 € | 10.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0502/13 | 502/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 354,52 € | 09.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0489/13 | 489/2013zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 66,25 € | 08.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0490/13 | 490/2013zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,58 € | 08.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0491/13 | 491/2013zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,58 € | 08.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0492/13 | 492/2013zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 10,86 € | 08.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0493/13 | 493/2013vodné, 493/2013stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 113,99 € | 08.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0488/13 | 488/2013popl.za mobil | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 4,99 € | 08.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0507/13 | 507/2013popl.za mobil | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,93 € | 08.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0511/13 | 511/2013popl.za mobil | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 8,05 € | 08.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0482/13 | 482/2013popl.za pevné linky 07/2013 Hontianska 16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,51 € | 07.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0483/13 | 483/2013OLO | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 333,13 € | 07.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0484/13 | 484/2013PVC STEP PUZZLE | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ROCHER CONSULTING SR s.r.o. Bratislava | 46272071 | 36,60 € | 07.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0485/13 | 485/2013koberec ETON | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jutex Slovakia s.r.o. | 36250643 | 104,87 € | 07.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0498/13 | 498/2013vyúčt.tep.energie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 225,84 € | 07.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0485/13 | 485/2013koberec ETON | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jutex Slovakia s.r.o. | 36250643 | 104,87 € | 07.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0484/13 | 484/2013PVC STEP PUZZLE | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ROCHER CONSULTING SR s.r.o. Bratislava | 46272071 | 36,60 € | 07.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0481/13 | 481/2013popl.za pevné linky, 481/2013popl.za Internet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 204,95 € | 06.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0480/13 | 480/2013čistiace potreby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 90,67 € | 05.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0480/13 | 480/2013čistiace potreby | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 90,67 € | 05.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0482/13 | 482/2013popl.za pevné linky 07/2013 Hontianska 16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,51 € | 03.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0481/13 | 481/2013popl.za pevné linky, 481/2013popl.za Internet | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 204,95 € | 03.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0473/13 | 473/2013vyúčt.plynu 08/2013 Ľ.Zúbka 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 02.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |