Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0296/13 312/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 198,01 € 13.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0297/13 313/2013tonery Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 311,88 € 13.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0318/13 Fa za potraviny 05/13 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 142,85 € 13.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0295/13 311/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 343,58 € 13.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0297/13 313/2013tonery Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 311,88 € 13.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0290/13 306/2013popl.za mobil Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 67,19 € 10.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0291/13 307/2013popl.za mobil Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14,11 € 10.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0292/13 308/2013elektr.energia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 49,42 € 10.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0293/13 309/2013elektr.energia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 186,30 € 10.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0294/13 310/2013čist.prostr. Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 102,74 € 10.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0318/13 Fa za potraviny 05/13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 142,85 € 10.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0321/13 Fa za internet 0513 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovanet a.s. 35765143 19,67 € 10.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0296/13 312/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 198,01 € 10.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0282/13 298/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 68,92 € 09.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0283/13 299/2013OLO Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 325,16 € 09.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0284/13 300/2013popl.za pevné linky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 15,90 € 09.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0285/13 301/2013zrážky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 10,86 € 09.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0286/13 302/2013stočné, 302/2013vodné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 113,99 € 09.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0287/13 303/2013vodné, 303/2013stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 19,75 € 09.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0288/13 304/2013vodné, 304/2013stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 208,45 € 09.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0289/13 305/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 239,64 € 09.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0301/13 317/2013pranie Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 79,55 € 09.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0300/13 316/2013vyúčt.tepla Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 1 371,68 € 09.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0289/13 305/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 239,64 € 09.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0282/13 298/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 68,92 € 09.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0326/13 Fa za hovory do 070513 Hontianska 16 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,56 € 08.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0320/13 Fa za hovory do 070513 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 7,96 € 08.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0275/13 291/2013stočné, 291/2013vodné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 74,47 € 07.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0276/13 292/2013stočné, 292/2013vodné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 114,11 € 07.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0277/13 293/2013zrážky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 31,50 € 07.05.2013 29.04.2015 Faktúra