Faktúry
Počet záznamov: 12496
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0011/14 | 11/2014plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 602,00 € | 07.01.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/14 | 12/2014plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 602,00 € | 07.01.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/14 | 5/2014OLO | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 341,10 € | 31.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/14 | 4/2014popl.za pevné linky a Internet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 194,38 € | 31.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/14 | 9/2014plyn, 9/2014plyn 1/2014 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 186,00 € | 31.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/14 | 10/2014plyn, 10/2014plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 31.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/14 | 13/2014elektr.energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 178,07 € | 31.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/14 | 14/14vodné, 14/14stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,92 € | 31.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/14 | 15/2014vodné, 15/2014stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 103,13 € | 31.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/14 | 16/2014vodné, 16/2014stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 138,24 € | 31.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/14 | 17/14elektr.energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 147,43 € | 31.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/14 | 21/2014popl.za pevné linky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,82 € | 31.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/14 | 22/2014kartotéky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | B2B Partner s.r.o. Bratislava | 44413467 | 766,80 € | 31.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/14 | 24/2014pranie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 73,50 € | 31.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/14 | 27/2014popl.za pevné linky, 27/2014Internet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,62 € | 31.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/14 | 28/2014zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,58 € | 31.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/14 | 29/2014zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,58 € | 31.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/14 | 30/2014zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 66,25 € | 31.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/14 | 39/2014popl.za mobil, 39/2014popl.za mobil | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 8,16 € | 31.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/14 | 40/2014popl.za mobil, 40/2014popl.za mobil | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,93 € | 31.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/14 | 38/2014popl.za mobily | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 51,30 € | 31.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/14 | 32/2014vyúčt.tepla | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 830,28 € | 31.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0822/13 | 822/2013kuchynské potreby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GastroRex s.r.o. | 35783052 | 393,12 € | 30.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0814/13 | 814/2013koberec | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jutex Slovakia s.r.o. | 36250643 | 287,71 € | 27.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0815/13 | 815/2013stavebný materiál | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Sylvia Simoncicova, LIKOR Slovakia | 30166497 | 420,16 € | 27.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0816/13 | 816/2013popl.za pevné linky, 816/2013popl.za Internet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,75 € | 27.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0817/13 | 817/2013popl.za mobil | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 3,80 € | 27.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0818/13 | 818/2013popl.za pevné linky, 818/2013popl.za Internet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 214,74 € | 27.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0819/13 | 819/2013popl.za pevné linky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 4,58 € | 27.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0820/13 | 820/2013oprava Felície | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 118,88 € | 27.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |