Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12238

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0625/13 625/2013popl.za elektr.energiu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 145,30 € 08.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0626/13 626/2013OLO Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 307,92 € 08.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0627/13 627/2013oprava satelit.systému Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AB SAT s.r.o. Bratislava 35894733 47,00 € 08.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0649/13 649/2013popl.za mobil Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 17,95 € 08.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0648/13 648/2013popl.za mobil Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 17,12 € 08.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0628/13 628/2013oprava elektroinštal.Hontianska 12 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 František Gányi-FG Electric Trstice 37235931 545,54 € 08.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0629/13 629/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 55,44 € 08.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0630/13 630/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 99,56 € 08.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0618/13 618/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 96,08 € 07.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0619/13 619/2013elektr.energia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 440,00 € 07.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0620/13 620/2013popl.za elektr.energiu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 320,00 € 07.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0621/13 621/2013popl.za elektr.energiu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 320,00 € 07.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0623/13 623/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 204,08 € 07.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0624/13 624/2013USB kábel k tlačiarni Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 24,78 € 07.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0622/13 622/2013vyúčt.tepla Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 3 560,00 € 07.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0641/13 641/2013pranie Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 71,31 € 07.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0639/13 639/2013vyúčt.tepla Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 549,61 € 07.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0622/13 622/2013vyúčt.tepla Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 3 560,00 € 07.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0621/13 621/2013popl.za elektr.energiu Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 320,00 € 07.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0620/13 620/2013popl.za elektr.energiu Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 320,00 € 07.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0619/13 619/2013elektr.energia Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 440,00 € 07.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0653/13 653/2013satelitné pripojenie - káble Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ElitSat s.r.o. Bratislava 46070117 37,90 € 06.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0618/13 618/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 96,08 € 06.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0611/13 611/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 16,54 € 04.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0617/13 617/2013GL 294 ks, 617/2013odmena za službu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 929,63 € 04.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0612/13 612/2013čist.prostr. Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 219,50 € 04.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0614/13 614/2013popl.za elektr.energiu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 186,30 € 04.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0615/13 615/2013služby centralizovanej ochrany Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 JAZASPOL, s.r.o. 35941863 376,38 € 04.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0616/13 616/2013posudky technického stavu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MAXISOFT, s.r.o. Bratislava 45353638 126,00 € 04.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0623/13 623/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 204,08 € 04.10.2013 29.04.2015 Faktúra