Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0671/13 671/2013plastové okno, plastové dvere Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 TRIO TEAM s.r.o. Bratislava 36730858 497,66 € 23.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0659/13 659/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 78,82 € 22.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0661/13 661/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 45,90 € 22.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0662/13 662/2013prehliadka a nastavenie kotlov Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EUROHON Alexander Kiss Vrakúň 31152643 220,00 € 22.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0660/13 660/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 98,28 € 22.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0663/13 663/2013vodné, 663/2013stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 77,82 € 22.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0664/13 664/2013vodné, 664/2013stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 314,50 € 22.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0698/13 698/2013vodné, 698/2013stočné Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 81,19 € 22.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0697/13 697/2013vodné, 697/2013stočné Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 136,06 € 22.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0696/13 696/2013vodné, 696/2013stočné Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 164,57 € 22.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0660/13 660/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 98,28 € 22.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0658/13 658/2013inštalácia DVB Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Light&Enviro Development, s.r.o. 45436908 957,00 € 21.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0657/13 657/2013oprava kuchynského robota Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Gróf Ján 13967568 94,15 € 21.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0655/13 655/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 285,92 € 21.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0656/13 656/2013kanc.potr. Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Lamitec s.r.o 35710691 109,69 € 21.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0654/13 654/2013učebné pomôcky, 654/2013učebné pomôcky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 PETIT HW-SW Jiří Menšík Olomouc 11533421 1 060,00 € 21.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0665/13 665/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 75,64 € 21.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0692/13 692/2013kontrola hasiacich prístr.a hydrantov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Fire control Ledecký 0085 100,80 € 21.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0673/13 673/2013servis hasiacich prístrojov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Róbert Ladecký - FIRECONTROL 35404841 114,00 € 21.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0657/13 657/2013oprava kuchynského robota Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Gróf Ján 13967568 94,15 € 21.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0659/13 659/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 78,82 € 21.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0652/13 652/2013Parabola, satelitné káble Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ElitSat s.r.o. Bratislava 46070117 733,90 € 18.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0653/13 653/2013satelitné pripojenie - káble Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ElitSat s.r.o. Bratislava 46070117 37,90 € 18.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0650/13 650/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 240,17 € 18.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0651/13 651/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 46,22 € 18.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0647/13 647/2013popl.za pevné linky H16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,00 € 18.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0648/13 648/2013popl.za mobil Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 17,12 € 18.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0649/13 649/2013popl.za mobil Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 17,95 € 18.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0655/13 655/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 285,92 € 18.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0661/13 661/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 45,90 € 18.10.2013 29.04.2015 Faktúra