Faktúry
Počet záznamov: 12238
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0681/13 | 681/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 108,69 € | 04.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0682/13 | 682/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 331,73 € | 04.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0683/13 | 683/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 110,30 € | 04.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0685/13 | 685/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 114,70 € | 04.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0705/13 | 705/2013pevné linky + Internet | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 207,28 € | 04.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0726/13 | 726/2013zrážky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 66,25 € | 04.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0725/13 | 725/2013zrážky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,58 € | 04.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0724/13 | 724/2013zrážky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,58 € | 04.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0694/13 | 694/2013vyúčt.elektr.energie H16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 186,30 € | 04.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0693/13 | 693/2013vyúčt.elektr.energie H12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 145,30 € | 04.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0690/13 | 690/2013pneumatiky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Nicholtrackt s.r.o. | 31583466 | 327,94 € | 04.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0683/13 | 683/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 110,30 € | 03.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0681/13 | 681/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 108,69 € | 02.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0723/13 | 723/2013vodné, 723/2013stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 44,89 € | 01.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0722/13 | 722/2013vodné, 722/2013stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 111,79 € | 01.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0689/13 | 689/2013vyúčt.plynu H12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 602,00 € | 01.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0688/13 | 688/2013vyúčt.plynu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 01.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0687/13 | 687/2013vyúčt.plynu L13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 137,00 € | 01.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0686/13 | 686/2013vyúčt.plyn H16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 602,00 € | 01.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0679/13 | 679/2013GL 294 ks, 679/2013GL odmena za službu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 929,63 € | 31.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0680/13 | 680/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 78,53 € | 31.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0682/13 | 682/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 331,73 € | 31.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0716/13 | 716/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 187,82 € | 31.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0708/13 | 708/2013OLO | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 384,88 € | 31.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0695/13 | 695/2013chladená strava | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 355,20 € | 31.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0680/13 | 680/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 78,53 € | 31.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0678/13 | 678/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 112,63 € | 30.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0679/13 | 679/2013GL 294 ks, 679/2013GL odmena za službu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 929,63 € | 30.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0677/13 | 677/2013dodávka a montáž dverí a okien | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing. Jozef Tuma, BATEA-staveb.spoločnosť | 30036305 | 11 992,80 € | 29.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0674/13 | 674/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 234,80 € | 29.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |