Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12238

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0681/13 681/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 108,69 € 04.11.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0682/13 682/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 331,73 € 04.11.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0683/13 683/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 110,30 € 04.11.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0685/13 685/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 114,70 € 04.11.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0705/13 705/2013pevné linky + Internet Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 207,28 € 04.11.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0726/13 726/2013zrážky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 66,25 € 04.11.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0725/13 725/2013zrážky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 32,58 € 04.11.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0724/13 724/2013zrážky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 32,58 € 04.11.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0694/13 694/2013vyúčt.elektr.energie H16 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 186,30 € 04.11.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0693/13 693/2013vyúčt.elektr.energie H12 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 145,30 € 04.11.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0690/13 690/2013pneumatiky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Nicholtrackt s.r.o. 31583466 327,94 € 04.11.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0683/13 683/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 110,30 € 03.11.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0681/13 681/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 108,69 € 02.11.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0723/13 723/2013vodné, 723/2013stočné Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 44,89 € 01.11.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0722/13 722/2013vodné, 722/2013stočné Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 111,79 € 01.11.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0689/13 689/2013vyúčt.plynu H12 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 602,00 € 01.11.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0688/13 688/2013vyúčt.plynu Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 6,00 € 01.11.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0687/13 687/2013vyúčt.plynu L13 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 137,00 € 01.11.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0686/13 686/2013vyúčt.plyn H16 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 602,00 € 01.11.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0679/13 679/2013GL 294 ks, 679/2013GL odmena za službu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 929,63 € 31.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0680/13 680/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 78,53 € 31.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0682/13 682/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 331,73 € 31.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0716/13 716/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 187,82 € 31.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0708/13 708/2013OLO Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 384,88 € 31.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0695/13 695/2013chladená strava Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovgast SD 00896390 355,20 € 31.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0680/13 680/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 78,53 € 31.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0678/13 678/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 112,63 € 30.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0679/13 679/2013GL 294 ks, 679/2013GL odmena za službu Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 929,63 € 30.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0677/13 677/2013dodávka a montáž dverí a okien Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing. Jozef Tuma, BATEA-staveb.spoločnosť 30036305 11 992,80 € 29.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0674/13 674/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 234,80 € 29.10.2013 29.04.2015 Faktúra