Faktúry
Počet záznamov: 12238
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0675/13 | 675/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 27,34 € | 29.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0676/13 | 676/2013tlač lepiek | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Kníhtlač Jozef Gerthofer | 11695722 | 22,80 € | 29.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0678/13 | 678/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 112,63 € | 29.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0675/13 | 675/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 27,34 € | 29.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0673/13 | 673/2013servis hasiacich prístrojov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Róbert Ladecký - FIRECONTROL | 35404841 | 114,00 € | 28.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0677/13 | 677/2013dodávka a montáž dverí a okien | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing. Jozef Tuma, BATEA-staveb.spoločnosť | 30036305 | 11 992,80 € | 28.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0671/13 | 671/2013plastové okno, plastové dvere | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | TRIO TEAM s.r.o. Bratislava | 36730858 | 497,66 € | 25.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0672/13 | 672/2013plastové okno | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | TRIO TEAM s.r.o. Bratislava | 36730858 | 190,16 € | 25.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0670/13 | 670/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 80,23 € | 25.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0674/13 | 674/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 234,80 € | 25.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0670/13 | 670/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 80,23 € | 25.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0665/13 | 665/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 75,64 € | 23.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0666/13 | 666/2013servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 23.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0667/13 | 667/2013SW ESET | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 396,00 € | 23.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0668/13 | 668/2013zákl.doska do PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 65,16 € | 23.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0669/13 | 669/2013čist.a hygienické potreby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 50,93 € | 23.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0676/13 | 676/2013tlač lepiek | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Kníhtlač Jozef Gerthofer | 11695722 | 22,80 € | 23.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0668/13 | 668/2013zákl.doska do PC | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 65,16 € | 23.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0667/13 | 667/2013SW ESET | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 396,00 € | 23.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0666/13 | 666/2013servis PC | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 23.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0669/13 | 669/2013čist.a hygienické potreby | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 50,93 € | 23.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0672/13 | 672/2013plastové okno | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | TRIO TEAM s.r.o. Bratislava | 36730858 | 190,16 € | 23.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0671/13 | 671/2013plastové okno, plastové dvere | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | TRIO TEAM s.r.o. Bratislava | 36730858 | 497,66 € | 23.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0659/13 | 659/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 78,82 € | 22.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0661/13 | 661/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 45,90 € | 22.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0662/13 | 662/2013prehliadka a nastavenie kotlov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EUROHON Alexander Kiss Vrakúň | 31152643 | 220,00 € | 22.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0660/13 | 660/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 98,28 € | 22.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0663/13 | 663/2013vodné, 663/2013stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 77,82 € | 22.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0664/13 | 664/2013vodné, 664/2013stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 314,50 € | 22.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0698/13 | 698/2013vodné, 698/2013stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 81,19 € | 22.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |