Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0446/14 el.energia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 900,00 € 06.08.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0445/14 teplo Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 1 990,00 € 06.08.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0437/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 215,29 € 05.08.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0438/14 gastrolistky 250ks, poplatky za spracovanie GL Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813 775,84 € 05.08.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0436/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 410,89 € 04.08.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0434/14 kancel.mat, wifi router Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 132,50 € 30.07.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0435/14 chránic na matrac Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 PRIMASTYL chránena dilna s.r.o. 26927543 92,93 € 30.07.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0430/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovgast SD 00896390 234,43 € 28.07.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0431/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 79,89 € 28.07.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0432/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 201,76 € 28.07.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0433/14 oprava rozvodu TUV, vodoinstalacia pre kuch linku(H12) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 HEATING WATER GAS SLOVAKIA s.r.o. Bratislava 46700366 186,07 € 28.07.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0428/14 servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 25.07.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0429/14 tonery Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 110,39 € 25.07.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0427/14 koberce Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ROCHER CONSULTING SR s.r.o. Bratislava 46272071 145,14 € 22.07.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0426/14 prenájom miestnosti Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Betánia Senec n.o. 36077470 35,00 € 21.07.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0424/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 191,08 € 18.07.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0425/14 odber kuchynskeho odpadu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 INTA, s.r.o. 34129863 38,40 € 18.07.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0422/14 telefon Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,34 € 16.07.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0423/14 telefon Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8,46 € 16.07.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0419/14 oprava kopírky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 197,76 € 16.07.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0420/14 vodné, stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 113,59 € 16.07.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0421/14 vodné, stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 112,48 € 16.07.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0413/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 96,41 € 14.07.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0414/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 67,86 € 14.07.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0415/14 zdravotnicky material Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MEDACO s.r.o. 35920882 19,79 € 14.07.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0416/14 zdravotnicky material Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MEDACO s.r.o. 35920882 259,85 € 14.07.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0417/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 203,53 € 14.07.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0418/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 127,12 € 14.07.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0392/14 el.energia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 900,00 € 11.07.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0407/14 casopisy Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovenská pošta a.s. 36631124 19,25 € 10.07.2014 29.04.2015 Faktúra