Faktúry
Počet záznamov: 12238
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0657/14 | zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 65,24 € | 12.11.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0652/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 105,08 € | 12.11.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0644/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 87,08 € | 10.11.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0633/14 | stravné lístky 294ks, poplatky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 912,59 € | 07.11.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0642/14 | vysávač Electrolux | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Elektrosped a.s. | 35765038 | 46,20 € | 07.11.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0637/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 70,81 € | 07.11.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0639/14 | fa za el.energiu HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 126,28 € | 07.11.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0640/14 | fa za el.energiu HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 181,83 € | 07.11.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0636/14 | fa za el.energiu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 900,00 € | 07.11.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0638/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 89,50 € | 07.11.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0634/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 86,96 € | 07.11.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0641/14 | komunálny odpad | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 351,70 € | 07.11.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0643/14 | odber kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | INTA, s.r.o. | 34129863 | 38,40 € | 07.11.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0635/14 | teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 4 917,35 € | 07.11.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0632/14 | pevné linky+internet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 214,10 € | 06.11.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0630/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 116,29 € | 05.11.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0631/14 | lis na PET fľaše | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | B2B Partner s.r.o. Bratislava | 44413467 | 49,20 € | 05.11.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0628/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 134,06 € | 05.11.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0629/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 97,06 € | 05.11.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0619/14 | akumulat.vŕtačka | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | BauMax SR s.r.o. | 31384978 | 95,90 € | 04.11.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0622/14 | fa za plyn HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 468,00 € | 04.11.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0623/14 | fa za plyn HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 500,00 € | 04.11.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0624/14 | fa za plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 148,00 € | 04.11.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0625/14 | fa za plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 04.11.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0617/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 65,26 € | 04.11.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0618/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 94,30 € | 04.11.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0620/14 | filter papier do vysávača LG | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing. Jozef Vajda, VJS-servis Bratislava | 32172150 | 5,88 € | 04.11.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0621/14 | oprava práčky CANDY C241 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Haraslín, Servis práčok a umývačiek | 17446015 | 43,00 € | 04.11.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0626/14 | vodné, stočné+zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 141,46 € | 04.11.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0627/14 | vodné, stočné+zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 104,69 € | 04.11.2014 | 29.04.2015 | Faktúra |