Faktúry
Počet záznamov: 12238
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0306/16 | potraviny 5/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 133,13 € | 31.05.2016 | 16.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0307/16 | kominárske práce vykonané na HT12,HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KOMINÁR s.r.o. Bratislava | 47229632 | 74,00 € | 31.05.2016 | 21.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0309/16 | potraviny 5/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 102,50 € | 31.05.2016 | 21.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0304/16 | vývoz biologicky rozložitelného odpadu HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brantner Slovakia s.r.o. Bratislava | 31698336 | 156,00 € | 27.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0305/16 | deratizácia Lip.13,Lip.19,Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 150,00 € | 27.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0301/16 | vodné Ľ.Z.6, 4/16, stočné Ľ.Z.6,4/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 153,80 € | 27.05.2016 | 21.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0302/16 | vodné Lip.19, 4/16, stočné Lip.19, 4/19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 118,13 € | 27.05.2016 | 21.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0303/16 | vodné Lip.13, 4/16, stočné Lip.13,4/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 57,95 € | 27.05.2016 | 21.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0299/16 | vodné HT16, stočné, zrážky HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 106,91 € | 26.05.2016 | 31.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0300/16 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 175,00 € | 26.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0296/16 | potraviny 5/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 87,44 € | 25.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0297/16 | potraviny 5/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 278,32 € | 25.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0298/16 | kancelársky materiál 5/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lamitec s.r.o | 35710691 | 108,54 € | 25.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0294/16 | prednáška (Receptívne porozumenie) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Zuzana Maštenová-Behaviorálne intervencie SK | 47177985 | 60,00 € | 24.05.2016 | 31.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0295/16 | ciachovanie váh-kuchyňa | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ján Žilavý, Servis váh Bratislava | 36981761 | 142,00 € | 24.05.2016 | 31.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0293/16 | potraviny 5/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 155,68 € | 24.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0292/16 | potraviny 5/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 46,62 € | 23.05.2016 | 31.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0290/16 | potraviny 5/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 234,34 € | 23.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0291/16 | potraviny 5/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 153,32 € | 23.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0289/16 | potraviny 5/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 200,32 € | 18.05.2016 | 31.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0285/16 | potraviny 5/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 91,92 € | 17.05.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0286/16 | potraviny 5/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 47,50 € | 17.05.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0287/16 | potraviny 5/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 290,09 € | 17.05.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0288/16 | potraviny 5/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 124,58 € | 17.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0284/16 | odber kuchynského odpadu 4/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | INTA, s.r.o. | 34129863 | 38,40 € | 16.05.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/16 | potraviny 5/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 1 092,30 € | 13.05.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0281/16 | potraviny 5/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 76,96 € | 13.05.2016 | 31.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0283/16 | Materiál "Prečo skáčem", Materiál "Prečo skáčem" , montáž a dopravné "Prečo skáčem" | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ladislav Gyori | 34954660 | 340,28 € | 13.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/16 | preplatok elektr. energie 4/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -26,02 € | 11.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/16 | potraviny 5/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 87,16 € | 11.05.2016 | 18.05.2016 | Faktúra |