Faktúry
Počet záznamov: 12238
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0370/16 | potraviny 6/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 200,90 € | 29.06.2016 | 01.07.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0367/16 | potraviny 6/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 57,64 € | 29.06.2016 | 08.07.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0368/16 | potraviny 6/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 52,53 € | 29.06.2016 | 08.07.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0369/16 | potraviny 6/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 213,66 € | 29.06.2016 | 08.07.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0372/16 | potraviny 6/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 392,05 € | 29.06.2016 | 08.07.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0365/16 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 175,00 € | 24.06.2016 | 01.07.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0366/16 | materiál k PC, USB kábel | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 77,80 € | 24.06.2016 | 01.07.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0361/16 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Trend Hygiena s.r.o. | 44783892 | 68,24 € | 22.06.2016 | 30.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0362/16 | potraviny 6/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 343,43 € | 22.06.2016 | 01.07.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0364/16 | odborný seminár | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CANGAR,s.o.r. | 36643190 | 105,00 € | 22.06.2016 | 01.07.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0363/16 | potraviny 6/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 67,94 € | 22.06.2016 | 08.07.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0360/16 | potraviny 6/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 95,08 € | 21.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0358/16 | potraviny 6/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 120,00 € | 21.06.2016 | 30.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0359/16 | potraviny 6/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 325,34 € | 21.06.2016 | 01.07.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0356/16 | odber kuchynského odpadu 5/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | INTA, s.r.o. | 34129863 | 38,40 € | 20.06.2016 | 30.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0352/16 | potraviny 6/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 122,32 € | 17.06.2016 | 21.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0353/16 | potraviny 6/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 172,80 € | 17.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0355/16 | metrológia váh | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 147,60 € | 17.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0351/16 | Ekonomický skrutkový regál -biely | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EMPORO , s.r.o. | 44562195 | 319,20 € | 17.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0346/16 | hudobný nástroj | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Marek Boľf | 48121169 | 90,00 € | 14.06.2016 | 21.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0347/16 | vzdelávanie "Vzťahová väzba" | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Zuzana Zimová | 320730046 | 75,00 € | 14.06.2016 | 21.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0348/16 | komunálny odpad 5/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 341,10 € | 14.06.2016 | 21.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0350/16 | potraviny 6/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 93,60 € | 14.06.2016 | 21.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0349/16 | preprava nábytku | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | TRIV,s.r.o. | 36435872 | 228,00 € | 14.06.2016 | 21.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0345/16 | poplatky za mobilné služby HT16 5/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 5,89 € | 14.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0341/16 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 378,30 € | 13.06.2016 | 17.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0344/16 | poplatky za mobilné služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 80,36 € | 13.06.2016 | 21.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0342/16 | potraviny 6/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 194,87 € | 13.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0343/16 | potraviny 6/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 93,72 € | 13.06.2016 | 30.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0339/16 | potraviny 6/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 133,25 € | 08.06.2016 | 21.06.2016 | Faktúra |