Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12809

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0488/11 503/2011OLO Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 265,44 € 07.11.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0487/11 502/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 78,00 € 07.11.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0496/11 511/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 99,96 € 07.11.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0486/11 501/2011tonery, 501/2011mouse, DDRAM Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 162,96 € 07.11.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0504/11 519/2011servisná prehliadka plyn.zar. Hontianska Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Plynotemp, Horváth Miroslav 17369509 242,00 € 07.11.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0485/11 500/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 291,38 € 06.11.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0500/11 515/2011stravovanie Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Chata Fugelka 33505730 480,00 € 06.11.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0524/11 538/2011ubytovanie Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Chata Fugelka 33505730 480,00 € 06.11.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0480/11 494/2011potraviny, 494/2011 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 137,65 € 04.11.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0481/11 496/2011plyn Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 124,00 € 04.11.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0482/11 497/2011plyn Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 6,00 € 04.11.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0483/11 498/2011servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 04.11.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0484/11 499/2011pevné linky, Internet Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 T-COM a.s. 35763469 227,68 € 04.11.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0489/11 504/2011čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 156,91 € 04.11.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0478/11 492/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 82,14 € 03.11.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0479/11 493/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 25,20 € 03.11.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0483/11 498/2011servis PC Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 03.11.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0480/11 494/2011potraviny, 494/2011 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 137,65 € 03.11.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0484/11 499/2011pevné linky, Internet Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 T-COM a.s. 35763469 227,68 € 03.11.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0479/11 493/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 25,20 € 02.11.2011 29.04.2015 Faktúra