Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12496

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0386/12 407/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 79,75 € 16.08.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0386/12 407/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 79,75 € 16.08.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0382/12 403/2012popl.za pevné linky + Internet Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 200,00 € 15.08.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0383/12 404/2012kanc.potreby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Lamitec s.r.o 35710691 127,79 € 15.08.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0384/12 405/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 79,04 € 15.08.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0379/12 400/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 611,72 € 14.08.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0380/12 401/2012koberce Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Koratex 0088 235,82 € 14.08.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0381/12 402/2012rukavice gumenné, jednorázové Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 20,39 € 14.08.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0380/12 401/2012koberce Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Koratex 0088 235,82 € 14.08.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0379/12 400/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 611,72 € 14.08.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0383/12 404/2012kanc.potreby Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Lamitec s.r.o 35710691 127,79 € 14.08.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0401/12 422/2012obedy klientov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 DSS pre deti a RS ROSA 00603279 84,00 € 14.08.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0372/12 393/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 81,45 € 13.08.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0373/12 394/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 59,03 € 13.08.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0374/12 395/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 72,39 € 13.08.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0375/12 396/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 177,16 € 13.08.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0377/12 398/2012vodné Hontianska, 398/2012stočné, zrážky Hontianska Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 23,89 € 13.08.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0378/12 399/2012tonery Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 284,28 € 13.08.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0375/12 396/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 177,16 € 13.08.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0387/12 408/2012pranie Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 40,79 € 13.08.2012 29.04.2015 Faktúra