Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12496
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0572/12 | 578/2012zrážky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 33,59 € | 05.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0573/12 | 579/2012zrážky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 33,59 € | 05.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0574/12 | 580/2012zrážky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 67,19 € | 05.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0532/12 | 557/2012popl.za pevné linky + Internet | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 238,92 € | 03.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0533/12 | 558/2012chladená strava | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 456,25 € | 02.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0540/12 | 565/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 69,48 € | 02.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0530/12 | 555/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 159,71 € | 02.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0531/12 | 556/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 55,34 € | 02.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0536/12 | 561/2012plyn záloha Hontianska 112012 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 20,00 € | 01.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0537/12 | 562/2012plyn Lipského 112012 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 158,00 € | 01.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0538/12 | 563/2012plyn Ľ.Zúbka 112012 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 7,00 € | 01.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0565/12 | 571/2012popl.za mobil RCA 102012 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,11 € | 01.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0566/12 | 572/2012mobil riad.102012 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 87,80 € | 01.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0527/12 | 552/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 37,25 € | 31.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0528/12 | 553/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 202,54 € | 31.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0529/12 | 554/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 54,85 € | 31.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0527/12 | 552/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 37,25 € | 31.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0564/12 | 570/2012OLO | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 298,62 € | 31.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0528/12 | 553/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 202,54 € | 31.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0522/12 | 547/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 134,84 € | 30.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra |