Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12496

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0572/12 578/2012zrážky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 33,59 € 05.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0573/12 579/2012zrážky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 33,59 € 05.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0574/12 580/2012zrážky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 67,19 € 05.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0532/12 557/2012popl.za pevné linky + Internet Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 238,92 € 03.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0533/12 558/2012chladená strava Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovgast SD 00896390 456,25 € 02.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0540/12 565/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 69,48 € 02.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0530/12 555/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 159,71 € 02.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0531/12 556/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 55,34 € 02.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0536/12 561/2012plyn záloha Hontianska 112012 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 20,00 € 01.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0537/12 562/2012plyn Lipského 112012 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 158,00 € 01.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0538/12 563/2012plyn Ľ.Zúbka 112012 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 7,00 € 01.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0565/12 571/2012popl.za mobil RCA 102012 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14,11 € 01.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0566/12 572/2012mobil riad.102012 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 87,80 € 01.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0527/12 552/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 37,25 € 31.10.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0528/12 553/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 202,54 € 31.10.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0529/12 554/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 54,85 € 31.10.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0527/12 552/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 37,25 € 31.10.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0564/12 570/2012OLO Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 298,62 € 31.10.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0528/12 553/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 202,54 € 31.10.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0522/12 547/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 134,84 € 30.10.2012 29.04.2015 Faktúra