Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12809
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0051/13 | 65/2013vyúčt.plynu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 1 331,74 € | 01.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/13 | 65/2013vyúčt.plynu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 1 331,74 € | 01.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/13 | 67/2013vyúčt.plynu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 01.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/13 | 68/2013vyúčt.plynu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 510,00 € | 01.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/13 | 69/2013vyúčt.plynu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 167,00 € | 01.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/13 | 70/2013vyúčt.plynu Hontianska 12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 20,00 € | 01.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/13 | 79/2013tonery, 79/2013RAM, kábel | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 185,11 € | 01.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/13 | 90/2013popl.za mobil | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,11 € | 01.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/13 | 66/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 178,91 € | 01.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/13 | 94/2013zrážky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 66,24 € | 01.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/13 | 95/2013zrážky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,58 € | 01.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/13 | 96/2013zrážky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,58 € | 01.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/13 | 91/2013popl.za mobil | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 90,92 € | 01.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/13 | 64/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 119,54 € | 31.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/13 | 99/2013OLO | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 331,80 € | 31.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/13 | 57/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 169,25 € | 30.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/13 | 58/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 500,11 € | 30.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/13 | 58/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 500,11 € | 30.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/13 | 55/2013vodné, 55/2013stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 78,35 € | 29.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/13 | 56/2013vodné, 56/2013stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 161,04 € | 29.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |