Faktúry
Počet záznamov: 11048
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0380/23 | analýza a chémia vody 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 903,20 € | 31.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/23 | rozbor vody | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 204,00 € | 31.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/23 | el. energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 350,00 € | 31.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/23 | tepelna energia 6/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 550,00 € | 31.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/23 | udržba výťahu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r.o. | 50483455 | 174,00 € | 30.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/23 | vodné+stočné+zrážky 5/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 4 600,86 € | 29.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,12 € | 29.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/23 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 560,04 € | 29.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/23 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 125,28 € | 29.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 297,56 € | 29.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 91,29 € | 29.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 44,25 € | 29.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 200,57 € | 29.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 196,40 € | 29.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 83,56 € | 29.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 44,35 € | 29.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/23 | potraviny bezlepkové René Vik | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 24,94 € | 25.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,12 € | 23.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 222,14 € | 23.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/23 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 129,60 € | 23.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 724,22 € | 23.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/23 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 719,06 € | 23.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 239,29 € | 23.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 53,31 € | 23.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 171,08 € | 23.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 225,67 € | 23.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 281,11 € | 23.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 280,04 € | 23.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 33,79 € | 23.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/23 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALLIANZ- Slov.poistovna, a.s. | 00151700 | 348,55 € | 22.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra |