Faktúry
Počet záznamov: 11048
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0422/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 127,23 € | 12.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 206,91 € | 12.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 134,08 € | 12.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 256,86 € | 12.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/23 | DROGERIA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | VHM Corp s.r.o. | 53898834 | 743,92 € | 12.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/23 | výmena termostatu ohrevu bazénovej vody 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 145,00 € | 12.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/23 | SOCIO 5-23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 09.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/23 | BOZP,PO 5/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 09.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/23 | plyn BA 5/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | -2 566,20 € | 07.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/23 | plyn BA 7/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 2 640,00 € | 07.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/23 | tep. energia 5/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 548,81 € | 07.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/23 | flase na moc 10ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 29,10 € | 06.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/23 | odber kuchynského odpadu 5/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 81,00 € | 06.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/23 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,32 € | 05.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/23 | PHM 5/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 162,06 € | 05.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/23 | kurz hranice vo vztahu ku klientovi soc.sluzieb | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Mgr. Jiří Sobek | 67791492 | 74,20 € | 05.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/23 | TELEFON 5/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 95,68 € | 05.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,12 € | 02.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 386,17 € | 02.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/23 | potraviny - základné(408,25), vajcia (129,60) | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 537,85 € | 02.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 328,09 € | 02.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 179,09 € | 02.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 186,73 € | 02.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 98,69 € | 02.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 119,58 € | 02.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/23 | material udrzby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DALAP s.r.o. | 466655131 | 345,95 € | 02.06.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/23 | dierovacie kliešte 2ks BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 30,17 € | 02.06.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/23 | plyn 6/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 38,00 € | 01.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/23 | údržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 01.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/23 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 693,71 € | 01.06.2023 | 02.06.2023 | Faktúra |