Faktúry
Počet záznamov: 11048
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0439/23 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 60,90 € | 21.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 149,35 € | 21.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 56,70 € | 21.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 108,00 € | 21.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 599,14 € | 21.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 282,24 € | 21.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 261,11 € | 21.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/23 | súdny poplatok - Čermáková Helena | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Jaroslav Mráz, súdny exekútor | 30791227 | 72,00 € | 21.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 246,79 € | 21.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 124,75 € | 21.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 221,03 € | 21.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 202,73 € | 21.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 143,92 € | 21.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 126,39 € | 21.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 79,18 € | 21.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 202,62 € | 21.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/23 | právna pomoc 5/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 13.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/23 | vyvýšený záhon 2ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 183,00 € | 13.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/23 | CO technik 5/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B.P.O. s.r.o. | 35853565 | 108,00 € | 12.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/23 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 672,03 € | 12.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 856,33 € | 12.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 3,12 € | 12.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/23 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 129,60 € | 12.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/23 | telefon 5/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 148,73 € | 12.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 546,89 € | 12.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 158,54 € | 12.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 152,15 € | 12.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 78,35 € | 12.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 277,48 € | 12.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 127,05 € | 12.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra |