Faktúry
Počet záznamov: 10451
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0728/22 | tep. energia 9/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 588,54 € | 06.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0725/22 | PHM 9/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 390,30 € | 05.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0724/22 | rozbor vody 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 168,00 € | 05.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0723/22 | analýza a chémia vody 6D | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 2 088,00 € | 05.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0726/22 | telefon 9/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 97,58 € | 05.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0715/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 428,23 € | 04.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0722/22 | vypracovanie jednostupňového projektu ,,oprava prívodu napájania RIS a RH". | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Dušan Rábek AUT.ING. | 30155932 | 200,00 € | 04.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0720/22 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,48 € | 04.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0718/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 106,42 € | 04.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0716/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 127,64 € | 04.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0719/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 96,77 € | 04.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0717/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 99,21 € | 04.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0711/22 | tepelna energia 10/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 16 210,00 € | 03.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0709/22 | daň z nehnutelnosti | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 12 739,31 € | 03.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0708/22 | komunalny odpad 10-12/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 302,33 € | 03.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0713/22 | plyn 10/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 129,00 € | 03.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0714/22 | vodné+stočné+zrážky 9/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 5 094,83 € | 03.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0710/22 | el. energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 350,00 € | 03.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0707/22 | BOZP,PO 9/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 03.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0712/22 | IS CYGNUS 10-12/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IreSoft, s.r.o. | 26297850 | 242,24 € | 03.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0721/22 | repre- jednorazove pohare, miesadla, taniere | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Katarína Podoláková | 53824156 | 31,00 € | 30.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0705/22 | čerpadlo Speck Bettar 14 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | FEZA s.r.o. | 48255521 | 518,00 € | 30.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0706/22 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 583,94 € | 30.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0704/22 | káva-repre | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Stinson s.r.o. | 46641017 | 33,30 € | 30.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0703/22 | udržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 30.09.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0694/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 2,40 € | 28.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0701/22 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 71,82 € | 28.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0700/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 45,04 € | 28.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0699/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 783,88 € | 28.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0698/22 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 364,18 € | 28.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra |