Faktúry
Počet záznamov: 10451
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0242/22 | kancel.kreslo FRANKLIN BAZEN | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Kancelárske stoličky.com s.r.o. | 48215686 | 128,20 € | 06.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/22 | vyúčtovanie tep. energie 2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -2 040,34 € | 06.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/22 | seminár ,,webinár" : ,,Zásady bezinfekčnosti ZSS - teória a prax!"- Trunnerová | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb | 42170460 | 30,00 € | 05.04.2022 | 17.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/22 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,96 € | 05.04.2022 | 17.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0226/22 | PHM 3/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 72,46 € | 05.04.2022 | 17.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/22 | TELEFON 3/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 97,04 € | 04.04.2022 | 17.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/22 | IS CYGNUS 4-6/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IreSoft, s.r.o. | 26297850 | 242,24 € | 04.04.2022 | 17.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/22 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 651,37 € | 01.04.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/22 | plyn 4/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 129,00 € | 01.04.2022 | 17.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/22 | udržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 01.04.2022 | 17.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/22 | tep. energia 4/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 12 910,00 € | 31.03.2022 | 17.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/22 | el. energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 350,00 € | 31.03.2022 | 17.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/22 | BOZP,PO 3/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 31.03.2022 | 17.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/22 | sáčky do vysávača | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 43,70 € | 31.03.2022 | 17.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/22 | fény na stenu Valera Action Super Plus 1600W BAZEN | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Detail - Hair style s.r.o. | 29211701 | 191,88 € | 31.03.2022 | 17.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 348,97 € | 30.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,92 € | 30.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/22 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 15,84 € | 30.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 374,70 € | 30.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/22 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 67,03 € | 30.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/22 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 34,64 € | 30.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 136,20 € | 30.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 151,23 € | 30.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 143,17 € | 30.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 191,53 € | 30.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 161,73 € | 30.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 179,50 € | 30.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 29,81 € | 30.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 87,69 € | 30.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 216,24 € | 30.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra |