Faktúry
Počet záznamov: 10193
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0371/25 | seminár - ,,odmeňovanie zamestnancov"-Mifkovičová | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | EDOS-PEM | 37083309 | 98,00 € | 16.05.2025 | 18.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0370/25 | právne služby 4/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 14.05.2025 | 18.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0363/25 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 885,10 € | 13.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0362/25 | chemia do cistiaceho stroja BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CarBax, s.r.o. | 46636315 | 154,37 € | 13.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0367/25 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 121,18 € | 12.05.2025 | 18.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0366/25 | kontrola a cistenie kominov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 47,00 € | 12.05.2025 | 18.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0365/25 | odvoz odpadu - veľkokapacitný | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MAROT s.r.o. | 35861754 | 741,69 € | 12.05.2025 | 18.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0364/25 | STK+EK, servis - Škoda Fábia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 385,00 € | 12.05.2025 | 18.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0368/25 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 255,67 € | 12.05.2025 | 18.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0369/25 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 347,84 € | 12.05.2025 | 18.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0361/25 | telefon 4/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 152,09 € | 09.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0360/25 | servis výťahu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r.o. | 50483455 | 178,35 € | 09.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0357/25 | BOZP,PO 4/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 418,20 € | 07.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0354/25 | el.energia 4/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 6 410,85 € | 07.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0355/25 | vodné+stočné+zrážky 4.4.-3.5.2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 4 439,19 € | 07.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0358/25 | prevádzkový servis bazéna | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 743,67 € | 07.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0338/25 | PHM+kosačky 4/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 254,62 € | 06.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0356/25 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,16 € | 06.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0349/25 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 294,01 € | 05.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0351/25 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 109,10 € | 05.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0342/25 | telefon 4/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 126,41 € | 05.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0344/25 | is socio 4/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 05.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0345/25 | teplo 5/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 12 100,00 € | 05.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0347/25 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 255,83 € | 05.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0352/25 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 213,45 € | 05.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0353/25 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 164,80 € | 05.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0348/25 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 106,68 € | 05.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0350/25 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 222,13 € | 05.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0339/25 | komunálny odpad 4-6/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 693,32 € | 05.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0343/25 | CO technik 4/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B.P.O. s.r.o. | 35853565 | 110,70 € | 05.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra |