Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9542

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0345/25 Fa za výmenu ležatého rozvodu potrubia TÚV a SV Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 GASENERG s.r.o. 31336230 21 812,30 € 05.08.2025 09.09.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0344/25 Fa za stav.práce Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Adrián Molnár 41468759 1 918,80 € 05.08.2025 09.09.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0326/25 Fa za jednor.poplatok -reklamácia Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 ALZA.sk s.r.o. 36562939 38,86 € 04.08.2025 07.08.2025 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFKV/0001/25 Fa za vonkajšie žalúzie Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Rolson s.r.o. 47755385 29 226,27 € 04.08.2025 22.08.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0341/25 Fa za konfern.stolík LAWA Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Houseland s.r.o. 06532861 52,74 € 04.08.2025 09.09.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0334/25 Fa za mobily+internet 7/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 189,76 € 04.08.2025 09.09.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0331/25 Fa za poolmax+algicid+ph mínus+servis bazéna 7/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 B.P.A. spol. s r.o. 31359183 233,80 € 04.08.2025 09.09.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0328/25 Fa za zneškodnenie odpadu 7/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 GLOBAL GREEN s.r.o. 35790571 58,30 € 04.08.2025 09.09.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0332/25 Fa za maliar.práce Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 DIRECT ONE s.r.o. 43939210 16 948,00 € 04.08.2025 09.09.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0329/25 Fa za ochranu osob.údajov 7/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 i-Secure s.r.o. 50176382 205,41 € 04.08.2025 09.09.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0330/25 Fa za opravu Škody Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 GIVIMA s.r.o. 50873601 356,09 € 04.08.2025 09.09.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0337/25 Fa za plyn 8/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 61,00 € 04.08.2025 09.09.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0338/25 Fa za plyn 8/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 74,00 € 04.08.2025 09.09.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0339/25 Fa za plyn 8/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 1 672,00 € 04.08.2025 09.09.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0340/25 Fa za plyn 8/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 1 213,00 € 04.08.2025 09.09.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0335/25 Fa za stočné+zrážky+voda 7/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 1 306,70 € 04.08.2025 09.09.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0336/25 Fa za stočné+voda 7/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 849,95 € 04.08.2025 09.09.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0327/25 Fa za pranie a žehlenie 7/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 LIKA SERVIS s.r.o. 46576746 96,37 € 04.08.2025 09.09.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0333/25 Fa za opravu výťahov 7/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 261,74 € 04.08.2025 09.09.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0325/25 Fa za dátový kábel Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 ALZA.sk s.r.o. 36562939 9,47 € 23.07.2025 07.08.2025 Faktúra
DFBV/0324/25 Fa za právne služby 6/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Mgr.Eibner Jana 30779677 1 090,00 € 23.07.2025 09.09.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0322/25 Fa za kreslá Coral Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 XLSK Nábytok s.r.o. 35883103 190,40 € 22.07.2025 06.08.2025 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFOV/0011/25 OV za poist.majetku 3.Q.2025 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 3 672,48 € 22.07.2025 09.09.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0323/25 Fa za sl.BOZP+PZS+OPP +CO 6/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 520,29 € 22.07.2025 09.09.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0321/25 Fa za webhosting.sl.7-12/25+1-7/26 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 WebHouse 36743852 35,67 € 17.07.2025 05.08.2025 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0320/25 Fa za práčku Samsung Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 NAY a.s. 35739487 452,80 € 17.07.2025 05.08.2025 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0319/25 Fa za zásob.na utierky Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 66,55 € 15.07.2025 09.09.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0318/25 Fa za predd.plynu 8/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 2 010,00 € 14.07.2025 09.09.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0317/25 Fa za vyúčt.plynu 6/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 858,57 € 14.07.2025 09.09.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0313/25 Fa za int.+nájom 7-8/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 30,64 € 11.07.2025 21.07.2025 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra