Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8812

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0124/24 Fa za stočné+voda 2/24 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 1 022,29 € 14.03.2024 15.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0127/24 Fa za opravu výťahov Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 99,60 € 14.03.2024 15.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0120/24 Fa za tonery Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 CLEAN TONERY s.r.o. 35891866 139,20 € 13.03.2024 15.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0121/24 Fa za akredit.vzdeláv.Mudroň.,Mikušk.,Dekan.,Stolárik.,Červenka Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Inštitút sociálnych a zdravotných vied s.r.o. 51664844 500,00 € 13.03.2024 15.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0122/24 Fa za pranie a žehlenie 3/24 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 LIKA SERVIS s.r.o. 46576746 59,76 € 13.03.2024 15.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0119/24 Fa za nájazdové kliny Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 B2B Partner s.r.o. 44413467 75,60 € 12.03.2024 04.04.2024 Faktúra
DFBV/0118/24 Fa za tlačiareň OKI Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 ALZA.sk s.r.o. 36562939 196,40 € 12.03.2024 15.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0113/24 Fa za mobily+internet 2/24 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 136,26 € 11.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFBV/0114/24 Fa za odbor.prehl.horákov v kotolni Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 MIKOGAS s.r.o. 55465587 240,00 € 11.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFBV/0108/24 Fa za ochranu osob.údajov 2/24 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 i-Secure s.r.o. 50176382 180,00 € 11.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFBV/0109/24 Fa za energie 3/24 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 143,00 € 11.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFBV/0110/24 Fa za energie 3/24 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 13,00 € 11.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFBV/0111/24 Fa za vyúčt.energie+úrok+upomienka 2/24 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 142,27 € 11.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFBV/0112/24 Fa za vyúčt.energie+úrok z omeškania 2/24 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 6 064,55 € 11.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFBV/0115/24 Fa za int.+nájom 3-4/24 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 29,90 € 11.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFBV/0116/24 Fa za internet 3-4/24 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 20,90 € 11.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFBV/0117/24 Fa za retr.+int.+nájom 3-4/24 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 118,90 € 11.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFBV/0107/24 Fa za telefóny 2/24 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 52,60 € 08.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFBV/0106/24 Fa za nájazdové kliny Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 B2B Partner s.r.o. 44413467 48,00 € 08.03.2024 04.04.2024 Faktúra
DFBV/0105/24 Fa za veľkoformát.skenovanie+zaokrúh.fa Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Repro s.r.o. 44314523 33,35 € 07.03.2024 04.04.2024 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Faktúra
DFBV/0100/24 Fa za rozvoz stravy 2/24-teľ+nec+SF+klienti Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 19 419,85 € 05.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFBV/0101/24 Fa za plyn 3/24 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 266,00 € 05.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFBV/0102/24 Fa za plyn 3/24 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 596,00 € 05.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFBV/0103/24 Fa za plyn 3/24 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 1 711,00 € 05.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFBV/0104/24 Fa za plyn 3/24 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 1 179,00 € 05.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFBV/0099/24 Fa za právne služby 2/24 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mgr.Eibner Jana 30779677 100,00 € 05.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFBV/0097/24 Fa za kancelár.kreslá CLUB Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Procentov s.r.o. 17258511 173,05 € 29.02.2024 06.03.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0093/24 Fa za pracov.odevy+obuv Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ĽUBICA s.r.o. 50982516 77,88 € 29.02.2024 03.04.2024 Faktúra
DFBV/0094/24 Fa za elektr.gastrolístky DOXX 3/24-teľ+nec+SF Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 637,65 € 29.02.2024 03.04.2024 Faktúra
DFBV/0095/24 Fa za roč.revíziu det.ihriska Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KUPAS TRADE s.r.o. 51415623 200,00 € 29.02.2024 03.04.2024 Faktúra