Faktúry
Počet záznamov: 9126
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0015/25 | Fa za stoly ALBA | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | NIVISCA SK s.r.o. | 52465195 | 565,00 € | 15.01.2025 | 15.01.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0027/25 | Fa za čist.+hygien.potreby | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 1 000,63 € | 15.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
DFBV/0023/25 | Fa za int.+nájom 1-2/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 30,64 € | 15.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
DFBV/0024/25 | Fa za internet 1-2/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 21,43 € | 15.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
DFBV/0025/25 | Fa za retr.+int.+nájom 1-2/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 121,84 € | 15.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
DFBV/0016/25 | Fa za vyúčt.plynu 9-12/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 007,42 € | 15.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
DFBV/0017/25 | Fa za vyúčt.plynu 9-12/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 609,62 € | 15.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
DFBV/0018/25 | Fa za vyúčt.plynu 9-12/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 606,68 € | 15.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
DFBV/0019/25 | Fa za vyúčt.plynu 9-12/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 206,24 € | 15.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
DFBV/0022/25 | Fa za opr.gastromon.zariad. | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 336,56 € | 15.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
DFOV/0001/25 | OV za havar.poist.Ford 2-12/25+1/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 1 177,09 € | 15.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
DFBV/0026/25 | Fa za pranie a žehlenie 1/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 82,72 € | 15.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
DFBV/0020/25 | Fa za elektr.gastrolístky 1/25-teľ+nec+SF | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | fpoho s.r.o. | 56214863 | 403,20 € | 15.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
DFBV/0021/25 | Fa za opravu výťahov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 75,15 € | 15.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
DFOV/0002/25 | OV za pov.zmluv.poist.Oktávia 3-12/25+1-3/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Wüstenrot poisťovňa a.s. | 31383408 | 160,25 € | 15.01.2025 | 02.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0011/25 | Fa za vyúčt.energie 12/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 462,32 € | 13.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
DFBV/0012/25 | Fa za vyúčt.energie 12/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 127,74 € | 13.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
DFBV/0009/25 | Fa za telefóny 12/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,07 € | 08.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
DFBV/0008/25 | Fa za právne služby 12/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 100,00 € | 08.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
DFBV/0004/25 | Fa za mobily+internet 12/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 150,50 € | 07.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
DFBV/0007/25 | Fa za ph mínus+poolmax+algicid+vločkovač+servis bazéna 12/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | B.P.A. spol. s r.o. | 31359183 | 498,91 € | 07.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
DFBV/0002/25 | Fa za zneškodnenie odpadu 12/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 56,88 € | 07.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
DFBV/0001/25 | Fa za ochranu osob.údajov 12/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | i-Secure s.r.o. | 50176382 | 200,40 € | 07.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
DFBV/0003/25 | Fa za opravu výťahov 12/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 255,36 € | 07.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
DFBV/0572/24 | Fa za webhosting.sl.1-12/25+1/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | WebHouse | 36743852 | 76,32 € | 20.12.2024 | 23.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0571/24 | Fa za servis | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 252,00 € | 20.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0574/24 | Fa za dovoz stravy 12/24-teľ+nec+SF+klienti | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 13 299,76 € | 20.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0573/24 | Fa za BOZP+PZS+OPP 10-12/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 1 546,41 € | 20.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0564/24 | Fa za domáce planetárium Sega Toys+príslušenstvo | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | OPTINO s.r.o. | 52066657 | 488,00 € | 19.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
DFBV/0563/24 | Fa za tienený FTP kábel DATACOM | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Ledum Kamara Sk s.r.o. | 48158836 | 262,76 € | 19.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra |