Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9126

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0015/25 Fa za stoly ALBA Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 NIVISCA SK s.r.o. 52465195 565,00 € 15.01.2025 15.01.2025 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0027/25 Fa za čist.+hygien.potreby Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 SLOVPAP Slovakia s.r.o. 35888318 1 000,63 € 15.01.2025 05.02.2025 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0023/25 Fa za int.+nájom 1-2/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 30,64 € 15.01.2025 05.02.2025 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0024/25 Fa za internet 1-2/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 21,43 € 15.01.2025 05.02.2025 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0025/25 Fa za retr.+int.+nájom 1-2/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 121,84 € 15.01.2025 05.02.2025 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0016/25 Fa za vyúčt.plynu 9-12/24 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 1 007,42 € 15.01.2025 05.02.2025 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0017/25 Fa za vyúčt.plynu 9-12/24 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 2 609,62 € 15.01.2025 05.02.2025 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0018/25 Fa za vyúčt.plynu 9-12/24 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 606,68 € 15.01.2025 05.02.2025 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0019/25 Fa za vyúčt.plynu 9-12/24 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 206,24 € 15.01.2025 05.02.2025 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0022/25 Fa za opr.gastromon.zariad. Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 336,56 € 15.01.2025 05.02.2025 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFOV/0001/25 OV za havar.poist.Ford 2-12/25+1/26 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 00585441 1 177,09 € 15.01.2025 05.02.2025 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0026/25 Fa za pranie a žehlenie 1/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 LIKA SERVIS s.r.o. 46576746 82,72 € 15.01.2025 05.02.2025 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0020/25 Fa za elektr.gastrolístky 1/25-teľ+nec+SF Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 fpoho s.r.o. 56214863 403,20 € 15.01.2025 05.02.2025 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0021/25 Fa za opravu výťahov Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 75,15 € 15.01.2025 05.02.2025 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFOV/0002/25 OV za pov.zmluv.poist.Oktávia 3-12/25+1-3/26 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Wüstenrot poisťovňa a.s. 31383408 160,25 € 15.01.2025 02.04.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0011/25 Fa za vyúčt.energie 12/24 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 462,32 € 13.01.2025 05.02.2025 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0012/25 Fa za vyúčt.energie 12/24 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 127,74 € 13.01.2025 05.02.2025 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0009/25 Fa za telefóny 12/24 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 51,07 € 08.01.2025 05.02.2025 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0008/25 Fa za právne služby 12/24 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Mgr.Eibner Jana 30779677 100,00 € 08.01.2025 05.02.2025 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0004/25 Fa za mobily+internet 12/24 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 150,50 € 07.01.2025 05.02.2025 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0007/25 Fa za ph mínus+poolmax+algicid+vločkovač+servis bazéna 12/24 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 B.P.A. spol. s r.o. 31359183 498,91 € 07.01.2025 05.02.2025 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0002/25 Fa za zneškodnenie odpadu 12/24 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 GLOBAL GREEN s.r.o. 35790571 56,88 € 07.01.2025 05.02.2025 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0001/25 Fa za ochranu osob.údajov 12/24 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 i-Secure s.r.o. 50176382 200,40 € 07.01.2025 05.02.2025 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0003/25 Fa za opravu výťahov 12/24 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 255,36 € 07.01.2025 05.02.2025 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0572/24 Fa za webhosting.sl.1-12/25+1/26 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 WebHouse 36743852 76,32 € 20.12.2024 23.12.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0571/24 Fa za servis Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 VIS Slovensko s.r.o. 36006912 252,00 € 20.12.2024 07.01.2025 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0574/24 Fa za dovoz stravy 12/24-teľ+nec+SF+klienti Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 HOOTS s.r.o. 46447466 13 299,76 € 20.12.2024 07.01.2025 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0573/24 Fa za BOZP+PZS+OPP 10-12/24 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 1 546,41 € 20.12.2024 07.01.2025 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0564/24 Fa za domáce planetárium Sega Toys+príslušenstvo Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 OPTINO s.r.o. 52066657 488,00 € 19.12.2024 20.12.2024 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0563/24 Fa za tienený FTP kábel DATACOM Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Ledum Kamara Sk s.r.o. 48158836 262,76 € 19.12.2024 20.12.2024 Ing. Natália Krejčiová Faktúra