Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8812

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0327/24 Fa za internet 8-9/24 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 20,90 € 08.08.2024 30.08.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0328/24 Fa za retr.+int.+nájom 8-9/24 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 118,90 € 08.08.2024 30.08.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0323/24 Fa za pranie a žehlenie 8/24 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 LIKA SERVIS s.r.o. 46576746 191,34 € 08.08.2024 30.08.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0322/24 Fa za kúpeľňovú skrinku s košom Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 FRONTI NÁBYTOK SLOVAKIA s.r.o. 54110572 67,30 € 06.08.2024 30.08.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0318/24 Fa za mobily+internet 7/24 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 201,76 € 05.08.2024 30.08.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0316/24 Fa za energie 8/24 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 143,00 € 05.08.2024 30.08.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0317/24 Fa za energie 8/24 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 13,00 € 05.08.2024 30.08.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0319/24 Fa za plyn 8/24 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 59,00 € 05.08.2024 30.08.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0320/24 Fa za plyn 8/24 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 72,00 € 05.08.2024 30.08.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0321/24 Fa za plyn 8/24 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 1 711,00 € 05.08.2024 30.08.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFOV/0014/24 OV za popl.za komun.odpad 7-9/24 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 3 645,50 € 05.08.2024 30.08.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFOV/0015/24 OV za daň z nehnuteľ.r.2024-2.spl. Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 41 838,22 € 05.08.2024 30.08.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0315/24 Fa za právne služby 7/24 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Mgr.Eibner Jana 30779677 100,00 € 05.08.2024 30.08.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0314/24 Fa za drevené pieskovisko s lavičkami Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 4Home CEE s.r.o. 54379431 76,78 € 01.08.2024 26.08.2024 Faktúra
DFBV/0313/24 Fa za detskú závesnú stoličku Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 B-commerce Group s.r.o. 52693651 41,40 € 01.08.2024 26.08.2024 Faktúra
DFBV/0312/24 Fa za inzeráty na prac.pozície Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Alma Career Slovakia s.r.o. 35800861 502,80 € 01.08.2024 26.08.2024 Faktúra
DFBV/0311/24 Fa za ochranu osob.údajov 7/24 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 i-Secure s.r.o. 50176382 180,00 € 01.08.2024 26.08.2024 Faktúra
DFBV/0310/24 Fa za opravu výťahov 7/24 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 255,36 € 01.08.2024 26.08.2024 Faktúra
DFBV/0309/24 Fa za chróm.držiaky na uteráky+zaokrúhlenie fa Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 CASTRUM INVEST s.r.o. 48337242 13,05 € 26.07.2024 05.08.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0307/24 Fa za nastaviteľ.hrazdy a bradlá na rebriny Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Michal Horváth 47389320 237,00 € 26.07.2024 26.08.2024 Faktúra
DFBV/0308/24 Fa za balančnú loptu Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Fit - B s.r.o. 47582995 105,40 € 26.07.2024 26.08.2024 Faktúra
DFBV/0305/24 Fa za elektr.gastrolístky 8/24-teľ+nec+SF Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 fpoho s.r.o. 56214863 415,35 € 25.07.2024 26.08.2024 Faktúra
DFBV/0306/24 Fa za práčku CANDY Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 ALZA.sk s.r.o. 36562939 379,90 € 25.07.2024 26.08.2024 Faktúra
DFBV/0303/24 Fa za toner Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 CLEAN TONERY s.r.o. 35891866 144,84 € 23.07.2024 30.07.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0304/24 Fa za tonery Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 CLEAN TONERY s.r.o. 35891866 158,88 € 23.07.2024 30.07.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFOV/0013/24 OV za poist.majetku 3.Q.2024 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 3 718,42 € 23.07.2024 26.08.2024 Faktúra
DFBV/0302/24 Fa za webhosting.sl.7-12/24+1-7/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 WebHouse 36743852 34,80 € 19.07.2024 25.07.2024 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Faktúra
DFBV/0300/24 Fa za ustajnenie a starostlivosť o koňa 7/24 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Občianske združenie JK Betty 50828827 230,00 € 19.07.2024 30.07.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0301/24 Fa za závesný chróm.vešiak na utierky+zaokrúhlenie fa Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 AKCES SLOVAKIA s.r.o. 36442411 15,95 € 19.07.2024 05.08.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0295/24 Fa za telefóny 6/24 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 51,19 € 11.07.2024 30.07.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra