Faktúry
Počet záznamov: 8812
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0292/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 496,64 € | 03.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0295/22 | Fa za stočné+voda 4/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 691,24 € | 03.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0291/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 299,52 € | 03.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0294/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 239,51 € | 03.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0297/22 | Fa za montáž sušičky prádla FAGOR | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A-Z Gastro s.r.o. | 46586831 | 516,00 € | 03.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0299/22 | Fa za tonery+renov.tonerov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 348,48 € | 03.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0296/22 | Fa za webinár Piussi,Murgašová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 30,00 € | 03.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0298/22 | Fa za mobil OnePlus Nord2+replikátor portov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 498,45 € | 03.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0290/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 60,73 € | 02.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0289/22 | Fa za webhosting.sl.4-12/22+1-4/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | WebHouse | 36743852 | 42,91 € | 29.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0286/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 986,93 € | 29.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0285/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 29.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0288/22 | Fa za kancel.material pre oddelenia | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Kancelária SK s.r.o. | 50345460 | 1 768,12 € | 29.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0287/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 119,40 € | 29.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0284/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 192,71 € | 29.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0283/22 | Fa za elekt.prístup k mzdovým infor. 2-12/22+1-2/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 349,20 € | 28.04.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/22 | Fa za čas.Rehabilitácia 1-4/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Liečreh s.r.o. | 36675661 | 16,00 € | 28.04.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0278/22 | Fa za stočné+voda 3/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 835,38 € | 27.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/22 | Fa za obraz.závesná sada | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CODUM s.r.o. | 35684038 | 188,36 € | 27.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 525,90 € | 27.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0281/22 | Fa za saciu hadicu do vysávača | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | IB Rein s.r.o. | 35896582 | 58,80 € | 27.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/22 | Fa za opr.Octavia | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GIVIMA s.r.o. | 50873601 | 294,00 € | 26.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0275/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 366,42 € | 25.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 259,59 € | 25.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0274/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 171,81 € | 22.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/22 | Fa za madlo na chladničku | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mc TREE SR a.s. | 35759267 | 33,98 € | 21.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/22 | Fa za odpadovú nádobu s vrchnákom | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 76,68 € | 21.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/22 | Fa za stočné+zrážky+voda 3/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 719,53 € | 21.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/22 | Fa za pranie a žehlenie 3/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 100,80 € | 21.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 367,11 € | 20.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra |