Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8812

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0292/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 496,64 € 03.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0295/22 Fa za stočné+voda 4/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 1 691,24 € 03.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0291/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ATC-JR, s.r.o. 35760532 299,52 € 03.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0294/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 239,51 € 03.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0297/22 Fa za montáž sušičky prádla FAGOR Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 A-Z Gastro s.r.o. 46586831 516,00 € 03.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0299/22 Fa za tonery+renov.tonerov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 CLEAN TONERY s.r.o. 35891866 348,48 € 03.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0296/22 Fa za webinár Piussi,Murgašová Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mgr.Katarína Chmurčiaková 51853451 30,00 € 03.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0298/22 Fa za mobil OnePlus Nord2+replikátor portov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ALZA.sk s.r.o. 36562939 498,45 € 03.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFBV/0290/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 60,73 € 02.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0289/22 Fa za webhosting.sl.4-12/22+1-4/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 WebHouse 36743852 42,91 € 29.04.2022 10.05.2022 Faktúra
DFBV/0286/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 986,93 € 29.04.2022 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0285/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ProOvo, a.s. 34099786 90,00 € 29.04.2022 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0288/22 Fa za kancel.material pre oddelenia Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Kancelária SK s.r.o. 50345460 1 768,12 € 29.04.2022 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0287/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 119,40 € 29.04.2022 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0284/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka 11814977 192,71 € 29.04.2022 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0283/22 Fa za elekt.prístup k mzdovým infor. 2-12/22+1-2/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Poradca podnikateľa, s.r.o. 31592503 349,20 € 28.04.2022 09.10.2022 Faktúra
DFBV/0282/22 Fa za čas.Rehabilitácia 1-4/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Liečreh s.r.o. 36675661 16,00 € 28.04.2022 09.10.2022 Faktúra
DFBV/0278/22 Fa za stočné+voda 3/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 835,38 € 27.04.2022 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0280/22 Fa za obraz.závesná sada Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 CODUM s.r.o. 35684038 188,36 € 27.04.2022 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0279/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 525,90 € 27.04.2022 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0281/22 Fa za saciu hadicu do vysávača Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 IB Rein s.r.o. 35896582 58,80 € 27.04.2022 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0277/22 Fa za opr.Octavia Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GIVIMA s.r.o. 50873601 294,00 € 26.04.2022 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0275/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 366,42 € 25.04.2022 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0276/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 259,59 € 25.04.2022 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0274/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 171,81 € 22.04.2022 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0270/22 Fa za madlo na chladničku Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mc TREE SR a.s. 35759267 33,98 € 21.04.2022 10.05.2022 Faktúra
DFBV/0271/22 Fa za odpadovú nádobu s vrchnákom Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Activa Slovakia s.r.o. 35787180 76,68 € 21.04.2022 10.05.2022 Faktúra
DFBV/0272/22 Fa za stočné+zrážky+voda 3/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 1 719,53 € 21.04.2022 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0273/22 Fa za pranie a žehlenie 3/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 LIKA service s.r.o. 46856358 100,80 € 21.04.2022 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0268/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 367,11 € 20.04.2022 01.06.2022 Faktúra