Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8812

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0328/22 Fa za vyúčt.energie 4/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 386,27 € 11.05.2022 02.06.2022 Faktúra
DFBV/0324/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 313,53 € 11.05.2022 02.06.2022 Faktúra
DFBV/0323/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 248,52 € 11.05.2022 02.06.2022 Faktúra
DFBV/0325/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 188,87 € 11.05.2022 02.06.2022 Faktúra
DFBV/0322/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 401,34 € 11.05.2022 02.06.2022 Faktúra
DFBV/0331/22 Fa za plast.hrebene Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Lamitec s.r.o. 35710691 77,36 € 11.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFBV/0329/22 Fa za vyúčt.energie 4/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 -168,21 € 11.05.2022 01.07.2022 Faktúra
DFBV/0313/22 Fa za stočné+voda 4/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 1 422,78 € 06.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0319/22 Fa za plyn 5/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 950,00 € 06.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0318/22 Fa za plyn 5/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 341,00 € 06.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0317/22 Fa za plyn 5/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 389,00 € 06.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0321/22 Fa za energie 5/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 7,21 € 06.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0320/22 Fa za energie 5/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 259,63 € 06.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0314/22 Fa za telefóny 4/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 56,15 € 06.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0310/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 343,13 € 06.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0309/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 452,52 € 06.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0311/22 Fa za právne služby 4/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mgr.Eibner Jana 30779677 275,00 € 06.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0316/22 Fa za BOZP+PZS 4/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 294,00 € 06.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0315/22 Fa za sl.požiarnej ochrany 4/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 205,20 € 06.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0312/22 Fa za opravy výťahov 4/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 312,00 € 06.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0308/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 126,50 € 05.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0306/22 Fa za retr.+int.+nájom 5-6/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 118,90 € 05.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0305/22 Fa za internet 5-6/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 19,00 € 05.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0304/22 Fa za int.+nájom 5-6/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 25,00 € 05.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0303/22 Fa za predd.na energie 5/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 350,00 € 05.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0302/22 Fa za predd.na energie 5/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 190,00 € 05.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0301/22 Fa za predd.na energie 5/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 000,00 € 05.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0307/22 Fa za pranie a žehlenie 4/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 LIKA service s.r.o. 46856358 44,15 € 05.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0300/22 Fa za mobily+internet 4/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 131,35 € 04.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0293/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 229,07 € 03.05.2022 01.06.2022 Faktúra