Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8812

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0162/23 Fa za zneškodnenie odpadu 2/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GLOBAL GREEN s.r.o. 35790571 59,04 € 07.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0160/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO Trade s.r.o. 47178779 159,32 € 07.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0159/23 Fa za opravu výťahov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 218,64 € 07.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0158/23 Fa za opravu výťahov 2/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 255,36 € 07.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0157/23 Fa za školenie zamest.k inf.systému DODS Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 DODS SYSTEM s.r.o. 47813709 360,00 € 06.03.2023 20.03.2023 Faktúra
DFOV/0006/23 OV za poist.majetku 1.Q.2023 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 3 721,12 € 06.03.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0156/23 Fa za plyn 3/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 546,00 € 03.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0155/23 Fa za plyn 3/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 2 281,00 € 03.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0154/23 Fa za plyn 3/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 1 376,00 € 03.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0153/23 Fa za plyn 3/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 788,00 € 03.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0151/23 Fa za predd.na energie 3/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 350,00 € 03.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0150/23 Fa za predd.na energie 3/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 190,00 € 03.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0149/23 Fa za predd.na energie 3/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 000,00 € 03.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0147/23 Fa za ochranu osob.údajov 2/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 i-Secure s.r.o. 50176382 180,00 € 03.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0152/23 Fa za mobily+inter. 2/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 133,49 € 03.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0148/23 Fa za právne služby 2/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mgr.Eibner Jana 30779677 150,00 € 03.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0146/23 Fa za tonery Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 CLEAN TONERY s.r.o. 35891866 260,40 € 02.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0145/23 Fa za licenciu inf.systému DODS 1-12/23+1-12/24 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 DODS SYSTEM s.r.o. 47813709 3 499,44 € 02.03.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0141/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ProOvo, a.s. 34099786 118,80 € 01.03.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0142/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ATC-JR, s.r.o. 35760532 210,84 € 01.03.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0143/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 167,32 € 01.03.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0144/23 Fa za elektr.gastrolístky DOXX 3/23-teľ+nec+SF Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 781,00 € 01.03.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0140/23 Fa za pracov.odevy+obuv Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ĽUBICA s.r.o. 50982516 49,93 € 28.02.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0138/23 Fa za stav.práce Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 TRIOINVEST s.r.o. 36670529 2 288,40 € 28.02.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0139/23 Fa za odbor.prehliadky výťahov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 2 370,00 € 28.02.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0132/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 210,76 € 27.02.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0131/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 40,67 € 27.02.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0130/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 32,09 € 27.02.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0129/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 228,35 € 27.02.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0128/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 576,26 € 27.02.2023 20.03.2023 Faktúra