Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8812

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0188/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 767,29 € 14.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFBV/0190/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 189,37 € 14.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFBV/0189/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 24,68 € 14.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFBV/0192/23 Fa za energie 3/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 7,21 € 14.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFBV/0191/23 Fa za energie 3/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 252,77 € 14.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFOV/0007/23 OV za webinár Mačugová Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Asociácia poskytovateľov soc.služieb v SR 42170460 35,00 € 14.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0185/23 Fa za terminál D1+karty k inf.systému DODS Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 DODS SYSTEM s.r.o. 47813709 1 474,00 € 13.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFBV/0184/23 Fa za kancel.material Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 110,38 € 13.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFBV/0182/23 Fa za vyúčt.plynu 2/23 DOBROPIS Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 -156,63 € 10.03.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0183/23 Fa za predd.na plyn 4/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 8 070,00 € 10.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFBV/0178/23 Fa za retr.+int.+nájom 3-4/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 118,90 € 10.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFBV/0177/23 Fa za internet 3-4/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 20,90 € 10.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFBV/0176/23 Fa za int.+nájom 3-4/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 26,90 € 10.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFBV/0181/23 Fa za vyúčt.energie 2/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 799,04 € 10.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFBV/0180/23 Fa za vyúčt.energie 2/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 272,88 € 10.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFBV/0173/23 Fa za inštaláciu hudob.vodnej postele Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 3lobit s.r.o. 46020152 258,00 € 10.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFBV/0172/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO Trade s.r.o. 47178779 279,69 € 10.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFBV/0171/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO Trade s.r.o. 47178779 283,90 € 10.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFBV/0170/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO Trade s.r.o. 47178779 327,43 € 10.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFBV/0179/23 Fa za vodoinštal.práce Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 TRIOINVEST s.r.o. 36670529 500,00 € 10.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFBV/0175/23 Fa za sl.požiarnej ochrany 2/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 211,76 € 10.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFBV/0174/23 Fa za BOZP+PZS 2/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 303,41 € 10.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFBV/0167/23 Fa za stočné+voda 2/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 1 349,08 € 08.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFBV/0168/23 Fa za telefóny 2/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,40 € 08.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFBV/0166/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka 11814977 811,79 € 08.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0169/23 Fa za lepiace tyčinky Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SVK Tech Capital s.r.o. 36463825 18,05 € 08.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0161/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 A.F.D. s.r.o. 47016256 60,42 € 07.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0164/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 27,63 € 07.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0163/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 322,58 € 07.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0165/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 181,69 € 07.03.2023 22.03.2023 Faktúra