Faktúry
Počet záznamov: 8812
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0192/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 241,82 € | 19.03.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/15 | Fa za opravu kotlov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 6 279,60 € | 18.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/15 | Fa za zneškodnenie odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 38,41 € | 18.03.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0190/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 362,83 € | 18.03.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 1 292,87 € | 18.03.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alfa-R, s.r.o. | 36246271 | 241,20 € | 18.03.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 351,07 € | 18.03.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 144,48 € | 18.03.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/15 | Fa za rebríky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BEG SLOVAKIA s.r.o. | 31388442 | 168,00 € | 16.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/15 | Fa za stočné+vodu 2/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 459,18 € | 16.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/15 | Fa za pranie a žehlenie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 140,00 € | 16.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/15 | Fa za pneumatiky Mercedes | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Michal Maasz | 40772837 | 720,00 € | 16.03.2015 | 02.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 62,52 € | 16.03.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 16.03.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 264,52 € | 12.03.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/15 | Fa za popl.za komun.odpad 2/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 862,68 € | 11.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/15 | Fa za montážnu plošinu-orezáv.stromov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Dušan Jurčovič-DJ | 41489462 | 596,00 € | 11.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 1 017,82 € | 11.03.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 536,35 € | 11.03.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 499,54 € | 11.03.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/15 | Fa za telefóny+internet 2/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,66 € | 10.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/15 | Fa za retran.+int.+telef. 3-4/15, Fa za nájom modemi 3-4/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 105,60 € | 10.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/15 | Fa za internet 3-4/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 16,47 € | 10.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/15 | Fa za retran.+inter.+tele.3-4/15, Fa za nájom modul 3-4/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 38,74 € | 10.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/15 | Fa za telefóny 2/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 233,03 € | 10.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/15 | Fa za vyúčt.plynu 2/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 4 041,48 € | 10.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/15 | Fa za predd.na plyn 4/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 8 613,00 € | 10.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/15 | Fa za renov.tonerov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 24,19 € | 10.03.2015 | 08.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 425,87 € | 10.03.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/15 | Fa za zrážky 2/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 889,16 € | 09.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra |