Faktúry
Počet záznamov: 8812
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0107/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 255,72 € | 09.02.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/15 | Fa za stočné 1/15, Fa za vodu 1/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 199,20 € | 09.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/15 | Fa za telefóny 1/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 212,15 € | 09.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/15 | Fa za predd.na plyn 3/2015 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 13 044,00 € | 09.02.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/15 | Fa za vyúčt.plynu 1/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 33,81 € | 09.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/15 | Fa za telefóny+internet 1/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,66 € | 09.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/15 | Fa za tlačivá-šeky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 12,00 € | 06.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/15 | Fa za predd.na plyn 2/2015 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 9 762,00 € | 06.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/15 | Fa za predd.na plyn 2/2015 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 5 173,00 € | 06.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 93,81 € | 05.02.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 1 260,72 € | 05.02.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 140,00 € | 05.02.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/15 | Fa za predd.na energie 2/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 05.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/15 | Fa za retran.+int.+telef. 2-3/15, Fa za nájom modemi 2-3/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 105,60 € | 05.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/15 | Fa za internet 2-3/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 16,47 € | 05.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/15 | Fa za retran.+inter.+tele.2-3/15, Fa za nájom modul 2-3/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 38,74 € | 05.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/15 | Fa za právne služby 1/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 250,00 € | 05.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/15 | Fa za energie 2/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,41 € | 05.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/15 | Fa za energie 2/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 183,82 € | 05.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 357,70 € | 04.02.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 231,74 € | 04.02.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 12,60 € | 04.02.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/15 | Fa za energie 2/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 928,30 € | 04.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MIM system | 36332089 | 130,00 € | 03.02.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 526,86 € | 03.02.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alfa-R, s.r.o. | 36246271 | 506,16 € | 02.02.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/15 | Fa za plyn 2/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 312,00 € | 02.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/15 | Fa za plyn 2/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 186,00 € | 02.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/15 | Fa za plyn 2/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 304,00 € | 02.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/15 | Fa za stav.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | STAVIS comp s.r.o. | 35812354 | 1 197,11 € | 30.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra |