Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8812

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0087/21 Fa za internet+nájom 2-3/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 19,90 € 05.02.2021 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0089/21 Fa za energie 2/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 187,75 € 05.02.2021 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0085/21 Fa za mobily+internet 1/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 120,08 € 05.02.2021 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0073/21 Fa za mopy+držiaky na mopy Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Vallens s.r.o. 36408590 288,48 € 04.02.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0082/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 56,54 € 04.02.2021 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0083/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 41,61 € 04.02.2021 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0079/21 Fa za energie 2/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 20,95 € 04.02.2021 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0078/21 Fa za energie 2/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 856,61 € 04.02.2021 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0074/21 Fa za predd.na energie 2/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 000,00 € 04.02.2021 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0081/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 199,81 € 04.02.2021 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0080/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 50,90 € 04.02.2021 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0076/21 Fa za sl.požiarnej ochrany 1/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 205,20 € 04.02.2021 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0075/21 Fa za BOZP+PZS 1/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 294,00 € 04.02.2021 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0077/21 Fa za opravu výťahov 1/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 313,92 € 04.02.2021 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0072/21 Fa za elekt.prístup k mzdovým infor. 2-12/21+1-2/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Poradca podnikateľa, s.r.o. 31592503 291,00 € 03.02.2021 08.02.2021 Faktúra
DFBV/0070/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 168,76 € 02.02.2021 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0069/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 349,15 € 02.02.2021 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0065/21 Fa za stočné+zrážky+voda 1/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 1 591,26 € 02.02.2021 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0071/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 76,78 € 02.02.2021 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0068/21 Fa za plyn 2/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 805,00 € 02.02.2021 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0067/21 Fa za plyn 2/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 341,00 € 02.02.2021 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0066/21 Fa za plyn 2/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 389,00 € 02.02.2021 11.03.2021 Faktúra
DFOV/0004/21 OV za popl.za komun.odpad 1-3/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 2 803,71 € 01.02.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0064/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka 11814977 10,45 € 29.01.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0063/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka 11814977 147,92 € 29.01.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0062/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 92,84 € 29.01.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0061/21 Fa za čist.+hyg.potreby Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PhDr.Gabriela Spišáková MAJSTER PAPIER 33768897 3 900,98 € 28.01.2021 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0058/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 49,16 € 27.01.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0057/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Najlepšie koláčiky, s.r.o. 47013931 39,00 € 27.01.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0060/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 94,86 € 27.01.2021 07.03.2021 Faktúra