Faktúry
Počet záznamov: 9233
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0500/21 | Fa za čistiace prostr.do umývačky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ANDREA SHOP s.r.o. | 36277151 | 61,32 € | 15.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0498/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 317,24 € | 14.07.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0497/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Campania s.r.o. | 53345053 | 17,50 € | 14.07.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0499/21 | Fa za čistiace prostr. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Diversey Slovensko s.r.o. | 35835401 | 440,64 € | 14.07.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0495/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 177,47 € | 12.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0496/21 | Fa za telefóny 6/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71,62 € | 12.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0494/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 401,36 € | 12.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0492/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 242,64 € | 12.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0493/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 135,58 € | 12.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0491/21 | Fa za germicídne žiariče 36W | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Wild Horse s.r.o. | 47557001 | 737,10 € | 09.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0490/21 | Fa za ph mínus+poolmax | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | B.P.A. spol. s r.o. | 31359183 | 192,96 € | 08.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0489/21 | Fa za čist.+hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PhDr.Gabriela Spišáková MAJSTER PAPIER | 33768897 | 251,26 € | 08.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0487/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 27,18 € | 08.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0478/21 | Fa za stočné+voda 6/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 591,09 € | 08.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0486/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 08.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0482/21 | Fa za retr.+int.+nájom 7-8/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 08.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0481/21 | Fa za internet 7-8/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 08.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0480/21 | Fa za int.+nájom 7-8/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 25,00 € | 08.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0485/21 | Fa za energie 7/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,95 € | 08.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0484/21 | Fa za energie 7/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 856,61 € | 08.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0477/21 | Fa za opravu Škoda Octavia | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GIVIMA s.r.o. | 50873601 | 310,75 € | 08.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0483/21 | Fa za vodoinštal.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 824,40 € | 08.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0488/21 | Fa za pranie a žehlenie 6/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 40,10 € | 08.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0479/21 | Fa za opravu výťahov 6/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 312,00 € | 08.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0473/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 79,63 € | 06.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0472/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 19,34 € | 06.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0468/21 | Fa za stočné+zrážky+voda 6/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 2 274,77 € | 06.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0471/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 296,67 € | 06.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0470/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 239,12 € | 06.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0469/21 | Fa za mobily+int. 6/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 127,25 € | 06.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra |