Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8812

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0241/21 Fa za vyúčt.plynu 3/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 10 886,53 € 12.04.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0240/21 Fa za energie 4/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 187,75 € 12.04.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0231/21 Fa za telefóny 3/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 75,22 € 08.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0228/21 Fa za mobily+int. 3/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 142,67 € 08.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0230/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 180,99 € 08.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0229/21 Fa za právne služby 3/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mgr.Eibner Jana 30779677 275,00 € 08.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0233/21 Fa za energie 4/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 856,61 € 08.04.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0232/21 Fa za energie 4/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 20,95 € 08.04.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0219/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 455,77 € 07.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0227/21 Fa za stočné+zrážky+voda 3/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 1 472,95 € 07.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0217/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ProOvo, a.s. 34099786 90,00 € 07.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0218/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka 11814977 254,11 € 07.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0220/21 Fa za stav.práce - asfaltobetónovanie Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Pittel+Brausewetter s.r.o. 35943653 5 533,74 € 07.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0226/21 Fa za sl.požiarnej ochrany 3/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 205,20 € 07.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0225/21 Fa za BOZP+PZS 3/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 294,00 € 07.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0221/21 Fa za opravu výťahov 3/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 313,92 € 07.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0224/21 Fa za plyn 4/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 805,00 € 07.04.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0223/21 Fa za plyn 4/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 341,00 € 07.04.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0222/21 Fa za plyn 4/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 389,00 € 07.04.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0215/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 167,79 € 06.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0216/21 Fa za zneškodnenie odpadu 3/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GLOBAL GREEN s.r.o. 35790571 90,36 € 06.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0214/21 Fa za sieťky proti hmyzu,spojka Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 NARDOM s.r.o. 44634927 34,06 € 06.04.2021 06.05.2021 Faktúra
DFBV/0213/21 Fa za predd.na energie 4/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 000,00 € 01.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0212/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 69,29 € 01.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0211/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 147,20 € 01.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0210/21 Fa za kovovú skrinku Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 E.M.A. - ELEKTROMATERIÁL s.r.o. 36241008 67,87 € 31.03.2021 07.04.2021 Faktúra
DFBV/0209/21 Fa za odpudzovače a lapače hmyzu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ALZA.sk s.r.o. 36562939 50,89 € 30.03.2021 07.04.2021 Faktúra
DFBV/0208/21 Fa za tlačivá +strav.lístky Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ŠEVT a.s. 31331131 157,93 € 30.03.2021 07.04.2021 Faktúra
DFBV/0205/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 416,61 € 30.03.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0204/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 84,73 € 30.03.2021 04.05.2021 Faktúra