Faktúry
Počet záznamov: 8812
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0377/21 | Fa za plyn 6/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 341,00 € | 02.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0376/21 | Fa za plyn 6/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 389,00 € | 02.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0375/21 | Fa za predd.na energie 6/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 02.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0380/21 | Fa za BOZP+PZS 5/21+tabuľky Zákaz fajčiť... | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 299,66 € | 02.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0379/21 | Fa za sl.požiarnej ochrany 5/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 02.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0382/21 | Fa za opravu dverí | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ASSA ABLOY Opening Solutions Slovakia s.r.o. | 31341578 | 312,00 € | 02.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0374/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 87,78 € | 01.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0372/21 | Fa za právne služby 5/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 01.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0373/21 | Fa za opravu výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 74,16 € | 01.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0370/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 185,04 € | 31.05.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0369/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 116,11 € | 31.05.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0371/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 204,18 € | 31.05.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
DFOV/0010/21 | OV za havar.poist.Merced.6-12/21+1-6/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 485,67 € | 31.05.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0368/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 252,49 € | 31.05.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0367/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 136,38 € | 31.05.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0365/21 | Fa za materiál na arteterapiu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SVING SK s.r.o. | 36299227 | 97,62 € | 27.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0366/21 | Fa za organizér káblov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 9,77 € | 27.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0364/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 319,10 € | 27.05.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0362/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 420,31 € | 26.05.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0363/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Novalim s.r.o. | 30775230 | 72,96 € | 26.05.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0357/21 | Fa za opravu Mercedesu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GIVIMA s.r.o. | 50873601 | 3 331,24 € | 25.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0360/21 | Fa za webhosting.sl.6-12/21+1-6/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | WebHouse | 36743852 | 14,28 € | 25.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0361/21 | Fa za odpad.kôš na triedený odpad | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELKOPLAST Slovakia s.r.o. | 36851264 | 53,93 € | 25.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0359/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 25.05.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0358/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 86,40 € | 25.05.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0354/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 414,03 € | 24.05.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0353/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 179,28 € | 24.05.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0352/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 367,00 € | 24.05.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0355/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 70,66 € | 24.05.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0356/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 383,35 € | 24.05.2021 | 06.07.2021 | Faktúra |