Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9277

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0502/23 Fa za BOZP+PZS 6/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 303,41 € 07.07.2023 02.08.2023 Faktúra
DFBV/0501/23 Fa za sl.civil.ochrany 4-6/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 248,40 € 07.07.2023 02.08.2023 Faktúra
DFBV/0500/23 Fa za sl.požiarnej ochrany 6/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 211,76 € 07.07.2023 02.08.2023 Faktúra
DFBV/0495/23 Fa za žalúziu+sieťky proti hmyzu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 NARDOM s.r.o. 44634927 76,75 € 06.07.2023 02.08.2023 Faktúra
DFBV/0493/23 Fa za plyn 7/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 546,00 € 04.07.2023 02.08.2023 Faktúra
DFBV/0492/23 Fa za plyn 7/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 2 281,00 € 04.07.2023 02.08.2023 Faktúra
DFBV/0491/23 Fa za plyn 7/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 177,00 € 04.07.2023 02.08.2023 Faktúra
DFBV/0490/23 Fa za plyn 7/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 177,00 € 04.07.2023 02.08.2023 Faktúra
DFBV/0487/23 Fa za predd.na energie 7/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 400,00 € 04.07.2023 02.08.2023 Faktúra
DFBV/0486/23 Fa za predd.na energie 7/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 800,00 € 04.07.2023 02.08.2023 Faktúra
DFBV/0483/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 50,30 € 04.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0488/23 Fa za predd.na energie 7/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 80,00 € 04.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0482/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka 11814977 1 042,81 € 04.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0485/23 Fa za ochranu osob.údajov 6/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 i-Secure s.r.o. 50176382 180,00 € 04.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0489/23 Fa za mobily+inter. 6/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 150,76 € 04.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0478/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Alica Benická s.r.o. 50527118 307,20 € 04.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0481/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO Trade s.r.o. 47178779 127,10 € 04.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0480/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO Trade s.r.o. 47178779 71,65 € 04.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0479/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO Trade s.r.o. 47178779 242,47 € 04.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0484/23 Fa za právne služby 6/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mgr.Eibner Jana 30779677 150,00 € 04.07.2023 19.07.2023 Faktúra