Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8725
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0174/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 1 017,82 € | 11.03.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 536,35 € | 11.03.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 499,54 € | 11.03.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/15 | Fa za telefóny+internet 2/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,66 € | 10.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/15 | Fa za retran.+int.+telef. 3-4/15, Fa za nájom modemi 3-4/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 105,60 € | 10.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/15 | Fa za internet 3-4/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 16,47 € | 10.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/15 | Fa za retran.+inter.+tele.3-4/15, Fa za nájom modul 3-4/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 38,74 € | 10.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/15 | Fa za telefóny 2/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 233,03 € | 10.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/15 | Fa za vyúčt.plynu 2/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 4 041,48 € | 10.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/15 | Fa za predd.na plyn 4/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 8 613,00 € | 10.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/15 | Fa za renov.tonerov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 24,19 € | 10.03.2015 | 08.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 425,87 € | 10.03.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/15 | Fa za zrážky 2/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 889,16 € | 09.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/15 | Fa za vyúčt.energie 2/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 602,02 € | 09.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/15 | Fa za mes.pauš.na opr.výť.2/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 327,42 € | 06.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/15 | Fa za energie 3/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 183,82 € | 06.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/15 | Fa za energie 3/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 928,30 € | 06.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/15 | Fa za energie 3/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,41 € | 06.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/15 | Fa za opravu vysávača | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Rein 3 s.r.o. | 35778971 | 168,98 € | 06.03.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 155,53 € | 06.03.2015 | 06.05.2015 | Faktúra |