Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9431

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0811/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 75,35 € 11.12.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0810/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 391,58 € 11.12.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0813/15 Fa za odbor.prehliadky plyn.kotlov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Martin Kuzmický 37347055 880,00 € 11.12.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0809/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 442,19 € 10.12.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0809/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 442,19 € 10.12.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0799/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KIPA, s.r.o. 34128654 86,98 € 09.12.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0800/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 325,42 € 09.12.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0801/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 103,84 € 09.12.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0802/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 251,76 € 09.12.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0803/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 214,10 € 09.12.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0804/15 Fa za retr.+int.+telef.+nájom 12/15+1/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 40,80 € 09.12.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0805/15 Fa za zrážky 11/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 952,20 € 09.12.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0806/15 Fa za stočné+voda 11/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 1 549,15 € 09.12.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0807/15 Fa za vyúčt.plynu 11/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 2 280,76 € 09.12.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0808/15 Fa za pranie a žehlenie Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 LIKA service s.r.o. 46856358 120,15 € 09.12.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0817/15 Fa za vyúčt.energie 11/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 305,70 € 09.12.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0798/15 Fa za supervízie pre zamest. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mgr.Barbora Kuchárová 30792029 150,00 € 08.12.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0797/15 Fa za vyúčt.energie 11/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 577,04 € 08.12.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0798/15 Fa za supervízie pre zamest. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mgr.Barbora Kuchárová 30792029 150,00 € 08.12.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0802/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 251,76 € 08.12.2015 29.12.2015 Faktúra