Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9431

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0765/15 Fa za telefóny+cest. 10-11/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 455,84 € 27.11.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0782/15 Fa za opr.gastronom.zariad. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 1 020,88 € 27.11.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0764/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 A.F.D. s.r.o. 47016256 138,21 € 26.11.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0755/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 450,97 € 25.11.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0754/15 Fa za seminár Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PhDr.Jan Svoboda 12650919 198,50 € 25.11.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0763/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 104,80 € 25.11.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0760/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ATC-JR, s.r.o. 35760532 305,66 € 25.11.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0759/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ATC-JR, s.r.o. 35760532 153,01 € 25.11.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0762/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GASTROM, s.r.o. 36792861 120,36 € 25.11.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0761/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GASTROM, s.r.o. 36792861 584,72 € 25.11.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0768/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 DORSA s.r.o. 47874155 190,80 € 25.11.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0753/15 Fa za odbor.prehliadky Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KVARTING-ENERGO s.r.o. 46333223 845,95 € 24.11.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0751/15 Fa za čist.+hygien.potreby Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 361,14 € 24.11.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0752/15 Fa za stoličky Calypso Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 1. BEAMI, s.r.o. 35680865 430,00 € 24.11.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0774/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ProOvo, a.s. 34099786 108,00 € 24.11.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0756/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 64,18 € 23.11.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0758/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš 17737168 1 056,12 € 23.11.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0757/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 484,52 € 23.11.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0753/15 Fa za odbor.prehliadky Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KVARTING-ENERGO s.r.o. 46333223 845,95 € 23.11.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0757/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 484,52 € 23.11.2015 29.12.2015 Faktúra