Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9595
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0842/15 | Fa za sprchovací vozik BASIC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ARJO-HUMANIC SK | 36679607 | 4 191,00 € | 22.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0844/15 | Fa za telefóny+inter.+cest.+výpis 11-12/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 474,54 € | 22.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0775/15 | Fa za plyn 12/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 262,00 € | 21.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0776/15 | Fa za plyn 12/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 848,00 € | 21.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0777/15 | Fa za plyn 12/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 312,00 € | 21.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0836/15 | Fa za vodoinštal.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PERNAG, s.r.o. | 35834811 | 710,80 € | 21.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0838/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 912,98 € | 21.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0851/15 | Fa za odbor.prehl.VZT | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | VZT-klima s.r.o. | 45320721 | 1 172,62 € | 21.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0840/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 676,10 € | 21.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0843/15 | Fa za tlač 1-12/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 27,06 € | 21.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0841/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 344,17 € | 19.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0836/15 | Fa za vodoinštal.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PERNAG, s.r.o. | 35834811 | 710,80 € | 19.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0830/15 | Fa za stav.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pollák Ladislav | 11850981 | 1 197,60 € | 18.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0831/15 | Fa za servis bazéna | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | B.P.A. spol. s r.o. | 31359183 | 40,80 € | 18.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0832/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 391,57 € | 18.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0833/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 169,22 € | 18.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0834/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 892,94 € | 18.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0835/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 71,41 € | 18.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/16 | Fa za predd.na plyn 1/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 16 511,00 € | 18.12.2015 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0837/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 721,12 € | 18.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra |