Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9280

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0565/15 Fa za energie 9/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 183,82 € 08.09.2015 23.09.2015 Faktúra
DFBV/0566/15 Fa za popl.za komun.odpad 8/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 862,68 € 08.09.2015 23.09.2015 Faktúra
DFBV/0555/15 Fa za opravu výťahov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 250,20 € 07.09.2015 30.09.2015 Faktúra
DFBV/0554/15 Fa za mes.pauš.na opr.výť.8/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 327,42 € 07.09.2015 30.09.2015 Faktúra
DFBV/0551/15 Fa za elektroinšt.práce Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KVARTING-ENERGO s.r.o. 46333223 842,34 € 07.09.2015 30.09.2015 Faktúra
DFBV/0544/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 53,28 € 07.09.2015 30.09.2015 Faktúra
DFBV/0552/15 Fa za právne služby 8/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mgr.Eibner Jana 30779677 250,00 € 07.09.2015 23.09.2015 Faktúra
DFBV/0553/15 Fa za energie 9/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 226,70 € 07.09.2015 23.09.2015 Faktúra
DFBV/0550/15 Fa za predd.na energie 9/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 000,00 € 07.09.2015 22.09.2015 Faktúra
DFBV/0546/15 Fa za retr.+int.+telef.+nájom 9-10/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 40,80 € 07.09.2015 22.09.2015 Faktúra
DFBV/0547/15 Fa za internet 9-10/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 17,40 € 07.09.2015 22.09.2015 Faktúra
DFBV/0548/15 Fa za retr.+int.+telef.+nájom 9-10/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 105,60 € 07.09.2015 22.09.2015 Faktúra
DFBV/0549/15 Fa za telefóny+internet 8/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 42,47 € 07.09.2015 22.09.2015 Faktúra
DFBV/0542/15 Fa za potraviny-Deň seniorov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 131,02 € 04.09.2015 05.10.2015 Faktúra
DFBV/0543/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 57,42 € 04.09.2015 30.09.2015 Faktúra
DFBV/0541/15 Fa za energie 9/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 22,41 € 04.09.2015 23.09.2015 Faktúra
DFBV/0540/15 Fa za elektroinšt.práce Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KVARTING-ENERGO s.r.o. 46333223 1 197,00 € 03.09.2015 30.09.2015 Faktúra
DFBV/0539/15 Fa za elektroinšt.práce Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KVARTING-ENERGO s.r.o. 46333223 1 197,00 € 03.09.2015 30.09.2015 Faktúra
DFBV/0538/15 Fa za elektroinšt.práce Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KVARTING-ENERGO s.r.o. 46333223 1 199,40 € 03.09.2015 30.09.2015 Faktúra
DFBV/0537/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KIPA, s.r.o. 34128654 608,38 € 03.09.2015 30.09.2015 Faktúra