Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8726

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0019/15 Fa za energie 1/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 183,82 € 12.01.2015 12.02.2015 Faktúra
DFBV/0022/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 501,96 € 12.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0018/15 Fa za energie 1/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 226,70 € 09.01.2015 12.02.2015 Faktúra
DFBV/0010/15 Fa za servis závory Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PRODAX-Vojtech Varga 32359713 59,34 € 09.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0017/15 Fa za retran.+int.+telef. 1-2/15, Fa za nájom modemi 1-2/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 105,60 € 08.01.2015 12.02.2015 Faktúra
DFBV/0016/15 Fa za internet 1-2/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 16,47 € 08.01.2015 12.02.2015 Faktúra
DFBV/0015/15 Fa za retran.+inter.+tele.1-2/15, Fa za nájom modul 1-2/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 38,74 € 08.01.2015 12.02.2015 Faktúra
DFBV/0009/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 499,54 € 08.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0006/15 Fa za telefóny+internet 12/14 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 34,01 € 08.01.2015 12.02.2015 Faktúra
DFBV/0004/15 Fa za revízie výťahov 4.Q.2014 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 261,30 € 07.01.2015 12.02.2015 Faktúra
DFBV/0003/15 Fa za mes.pauš.na opr.výť.12/14 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 327,42 € 07.01.2015 12.02.2015 Faktúra
DFBV/0008/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš 17737168 1 338,95 € 07.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0007/15 Fa za vyúčt.energie 1-12/14, Fa za úrok z omeškania Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 28,42 € 07.01.2015 12.02.2015 Faktúra
DFBV/0005/15 Fa za telefóny 12/14 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 212,93 € 07.01.2015 12.02.2015 Faktúra
DFBV/0002/15 Fa za zrážky 12/14 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 969,89 € 07.01.2015 12.02.2015 Faktúra
DFBV/0001/15 Fa za právne služby 12/14 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mgr.Eibner Jana 30779677 200,00 € 07.01.2015 12.02.2015 Faktúra
DFBV/0866/14 Fa za PC, Fa za klávesnicu,myš,bater.,zákl.dosku Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Róbert Kováč - RK Service 40769917 600,00 € 31.12.2014 03.02.2015 Faktúra
DFBV/0863/14 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 MILSY a.s. 31412572 3,84 € 30.12.2014 03.02.2015 Faktúra
DFBV/0862/14 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 MILSY a.s. 31412572 60,66 € 30.12.2014 03.02.2015 Faktúra
DFOV/0022/14 OV za hav.har.poist.Felicia Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Wustenrot poisťovňa a.s. 31351026 120,43 € 30.12.2014 03.02.2015 Faktúra