Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9431
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0854/15 | Fa za mes.pauš.na opr.výť.12/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 327,42 € | 31.12.2015 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0855/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 261,30 € | 31.12.2015 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0853/15 | Fa za zrážky 12/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 984,26 € | 31.12.2015 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/16 | Fa za popl.za komun.odpad 12/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 078,35 € | 31.12.2015 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/16 | Fa za zneškodnenie odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 32,04 € | 31.12.2015 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/16 | Fa za pranie a žehlenie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 124,50 € | 31.12.2015 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0856/15 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 150,60 € | 31.12.2015 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0855/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 261,30 € | 31.12.2015 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0854/15 | Fa za mes.pauš.na opr.výť.12/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 327,42 € | 31.12.2015 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0850/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 1 194,72 € | 29.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0851/15 | Fa za odbor.prehl.VZT | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | VZT-klima s.r.o. | 45320721 | 1 172,62 € | 29.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0852/15 | Fa za vyčistenie kanaliz. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | In-kanál s.r.o. | 35773308 | 762,00 € | 29.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0857/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 124,08 € | 29.12.2015 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0850/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 1 194,72 € | 29.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0843/15 | Fa za tlač 1-12/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 27,06 € | 28.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0844/15 | Fa za telefóny+inter.+cest.+výpis 11-12/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 474,54 € | 28.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0845/15 | Fa za dezinf.prostr. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Diversey Slovensko s.r.o. | 35835401 | 704,53 € | 28.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0846/15 | Fa za odbor.prehl.VZT | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | VZT-klima s.r.o. | 45320721 | 1 182,00 € | 28.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0847/15 | Fa za štvrťroč.kontrolu EPS+školenie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Soles s.r.o. | 45570523 | 1 176,96 € | 28.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0848/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 54,00 € | 28.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra |