Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9280

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0160/16 Fa za BOZP+PZS 2/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 294,00 € 09.03.2016 05.04.2016 Faktúra
DFBV/0155/16 Fa za vyúčt.energie 2/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 275,70 € 08.03.2016 05.04.2016 Faktúra
DFBV/0156/16 Fa za telefóny+internet 2/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,59 € 08.03.2016 05.04.2016 Faktúra
DFBV/0151/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ATC-JR, s.r.o. 35760532 144,08 € 08.03.2016 05.04.2016 Faktúra
DFBV/0152/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 123,09 € 08.03.2016 05.04.2016 Faktúra
DFBV/0153/16 Fa za predd.na energie 3/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 000,00 € 08.03.2016 05.04.2016 Faktúra
DFBV/0154/16 Fa za vyúčt.energie 2/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 -141,38 € 08.03.2016 03.05.2016 Faktúra
DFBV/0145/16 Fa za popl.za komun.odpad 2/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 862,68 € 07.03.2016 05.04.2016 Faktúra
DFBV/0146/16 Fa za telefóny 2/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 152,17 € 07.03.2016 05.04.2016 Faktúra
DFBV/0150/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 MILSY a.s. 31412572 63,84 € 07.03.2016 05.04.2016 Faktúra
DFBV/0147/16 Fa za mes.pauš.na opr.výť.2/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 327,42 € 07.03.2016 05.04.2016 Faktúra
DFBV/0148/16 Fa za opravu výťahu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 43,56 € 07.03.2016 05.04.2016 Faktúra
DFBV/0149/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch 198901 418,00 € 07.03.2016 05.04.2016 Faktúra
DFBV/0140/16 Fa za stočné+voda 2/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 497,08 € 07.03.2016 05.04.2016 Faktúra
DFBV/0141/16 Fa za energie 3/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 194,25 € 07.03.2016 05.04.2016 Faktúra
DFBV/0142/16 Fa za internet+nájom 3-4/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 18,90 € 07.03.2016 05.04.2016 Faktúra
DFBV/0143/16 Fa za internet 3-4/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 17,40 € 07.03.2016 05.04.2016 Faktúra
DFBV/0144/16 Fa za retr.+int.+telef.+nájom 3-4/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 138,78 € 07.03.2016 05.04.2016 Faktúra
DFBV/0138/16 Fa za opravu plyn.kotla Viadrus Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Martin Kuzmický 37347055 280,00 € 04.03.2016 05.04.2016 Faktúra
DFBV/0137/16 Fa za energie 3/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 834,73 € 04.03.2016 05.04.2016 Faktúra