Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9595
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0482/16 | Fa za energie 8/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 16,94 € | 04.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/16 | Fa za opravu výťahov 6/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TREVA s.r.o. | 31367291 | 319,20 € | 04.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/16 | Fa za stav.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pollák Ladislav | 11850981 | 4 042,20 € | 04.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 455,00 € | 03.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/16 | Fa za plyn 8/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 240,00 € | 02.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/16 | Fa právne služby 7/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 250,00 € | 02.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 43,24 € | 02.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 94,25 € | 02.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/16 | Fa za germicídne žiarenie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Dentes s.r.o. | 36423882 | 274,00 € | 01.08.2016 | 04.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 18,91 € | 01.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/16 | Fa za plyn 8/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 77,00 € | 01.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/16 | Fa za plyn 8/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 76,00 € | 01.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/16 | Fa za rašelin.zábal | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eureko SK s.r.o. | 36844373 | 66,68 € | 27.07.2016 | 26.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/16 | Fa za opr.Mercedesu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Michal Maasz | 40772837 | 993,48 € | 26.07.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 126,76 € | 25.07.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 32,17 € | 25.07.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 25.07.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/16 | Fa za opravu práčky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Dušan Rybár s.r.o. | 46953426 | 297,90 € | 25.07.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 7,92 € | 21.07.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/16 | Fa za stočné+voda 6/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 437,71 € | 20.07.2016 | 30.08.2016 | Faktúra |