Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9280

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0252/16 Fa za OLO 3/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ŠPEP s.r.o. 46655174 196,45 € 18.04.2016 02.05.2016 Faktúra
DFBV/0256/16 Fa za čist.+hygien.potreby Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 219,52 € 18.04.2016 02.05.2016 Faktúra
DFBV/0253/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 31,84 € 18.04.2016 02.06.2016 Faktúra
DFBV/0254/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 MILSY a.s. 31412572 30,72 € 18.04.2016 02.06.2016 Faktúra
DFBV/0255/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 MILSY a.s. 31412572 15,94 € 18.04.2016 02.06.2016 Faktúra
DFBV/0249/16 Fa za upratov.vozíky Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Vallens s.r.o. 36408590 735,00 € 15.04.2016 27.04.2016 Faktúra
DFBV/0248/16 Fa za ph mínus+poolmax Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 B.P.A. spol. s r.o. 31359183 206,40 € 15.04.2016 02.05.2016 Faktúra
DFBV/0250/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 A.F.D. s.r.o. 47016256 104,64 € 15.04.2016 02.05.2016 Faktúra
DFBV/0251/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 369,98 € 15.04.2016 02.05.2016 Faktúra
DFBV/0243/16 Fa za stočné+voda 3/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 1 402,04 € 13.04.2016 02.05.2016 Faktúra
DFBV/0247/16 Fa za zneškodnenie odpadu 3/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GLOBAL GREEN s.r.o. 35790571 38,20 € 13.04.2016 02.05.2016 Faktúra
DFBV/0246/16 Fa za BOZP+PZS 3/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 294,00 € 13.04.2016 02.05.2016 Faktúra
DFBV/0226/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 269,54 € 13.04.2016 02.05.2016 Faktúra
DFBV/0242/16 Fa za vyúčt.energie 3/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 273,14 € 13.04.2016 02.05.2016 Faktúra
DFBV/0244/16 Fa za stav.práce Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Pollák Ladislav 11850981 954,90 € 13.04.2016 02.05.2016 Faktúra
DFBV/0245/16 Fa za stav.práce Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Pollák Ladislav 11850981 1 095,22 € 13.04.2016 02.05.2016 Faktúra
DFBV/0237/16 Fa za popl.za komun.odpad 3/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 1 078,35 € 12.04.2016 02.05.2016 Faktúra
DFBV/0241/16 Fa za deky Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Praktik Textil s.r.o. 44491191 917,28 € 12.04.2016 02.05.2016 Faktúra
DFBV/0238/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ATC-JR, s.r.o. 35760532 65,48 € 12.04.2016 02.05.2016 Faktúra
DFBV/0240/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 340,65 € 12.04.2016 02.05.2016 Faktúra