Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8725

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0746/15 Fa za test na chlór Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 MERCK s.r.o. 18626971 100,03 € 18.11.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0747/15 Fa za zneškodnenie odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GLOBAL GREEN s.r.o. 35790571 38,20 € 18.11.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0769/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 146,33 € 18.11.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0749/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 283,12 € 16.11.2015 29.12.2015 Faktúra
DFOV/0021/15 OV za seminár Mézešová Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Vesna n.o. 45739153 38,00 € 13.11.2015 27.11.2015 Faktúra
DFBV/0721/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 118,56 € 13.11.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0740/15 Fa za energie 9-10/15+úrok z omeškania Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 49,79 € 12.11.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0741/15 Fa za supervízie pre zamest. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mgr.Barbora Kuchárová 30792029 60,00 € 12.11.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0742/15 Fa za pracov.odevy+obuv Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 LUBICA, Podolcova Lubica 22649778 122,00 € 12.11.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0743/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ATC-JR, s.r.o. 35760532 444,70 € 12.11.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0744/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 444,40 € 12.11.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0745/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 192,97 € 12.11.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0737/15 Fa za vyúčt.energie 10/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 737,65 € 10.11.2015 26.11.2015 Faktúra
DFBV/0736/15 Fa za vyúčt.energie 10/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 696,50 € 10.11.2015 26.11.2015 Faktúra
DFBV/0738/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 494,02 € 10.11.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0739/15 Fa za pranie a žehlenie Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 LIKA service s.r.o. 46856358 163,25 € 10.11.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0726/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ProOvo, a.s. 34099786 108,00 € 09.11.2015 27.11.2015 Faktúra
DFOV/0020/15 OV za odb.seminár Mézešová Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 IPEKO s.r.o. 47405279 40,00 € 09.11.2015 26.11.2015 Faktúra
DFBV/0733/15 Fa za vyúčt.plynu 10/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 5 627,06 € 09.11.2015 26.11.2015 Faktúra
DFBV/0732/15 Fa za telefóny+internet 10/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,77 € 09.11.2015 26.11.2015 Faktúra