Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8725

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0824/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ProOvo, a.s. 34099786 108,00 € 03.12.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0806/15 Fa za stočné+voda 11/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 1 549,15 € 03.12.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0771/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 399,12 € 02.12.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0772/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 285,46 € 02.12.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0774/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ProOvo, a.s. 34099786 108,00 € 02.12.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0778/15 Fa za tonery Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 CLEAN TONERY s.r.o. 35891866 31,54 € 02.12.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0773/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch 198901 410,40 € 02.12.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0783/15 Fa za opr.gastronom.zariad. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 566,77 € 02.12.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0784/15 Fa za telekomunik.práce Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 479,40 € 02.12.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0785/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GASTROM, s.r.o. 36792861 333,60 € 02.12.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0779/15 Fa za toner Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 CLEAN TONERY s.r.o. 35891866 83,81 € 02.12.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0786/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš 17737168 1 097,40 € 02.12.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0769/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 146,33 € 01.12.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0770/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 137,48 € 01.12.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0768/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 DORSA s.r.o. 47874155 190,80 € 01.12.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0799/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KIPA, s.r.o. 34128654 86,98 € 01.12.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0772/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 285,46 € 01.12.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0771/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 399,12 € 01.12.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0778/15 Fa za tonery Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 CLEAN TONERY s.r.o. 35891866 31,54 € 01.12.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0781/15 Fa za Sanytol-antibakt.sprej Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Pears Health Cyber s.r.o. - Mojalekaren.sk 25784684 35,40 € 01.12.2015 30.12.2015 Faktúra