Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9280

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0490/16 Fa za telefóny+internet 7/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 30,24 € 08.08.2016 30.08.2016 Faktúra
DFBV/0492/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 A.F.D. s.r.o. 47016256 159,06 € 08.08.2016 30.08.2016 Faktúra
DFBV/0491/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 82,91 € 08.08.2016 28.09.2016 Faktúra
DFBV/0485/16 Fa za energie 8/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 194,25 € 05.08.2016 30.08.2016 Faktúra
DFBV/0481/16 Fa za energie 8/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 834,73 € 04.08.2016 30.08.2016 Faktúra
DFBV/0482/16 Fa za energie 8/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 16,94 € 04.08.2016 30.08.2016 Faktúra
DFBV/0483/16 Fa za opravu výťahov 6/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 TREVA s.r.o. 31367291 319,20 € 04.08.2016 30.08.2016 Faktúra
DFBV/0484/16 Fa za stav.práce Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Pollák Ladislav 11850981 4 042,20 € 04.08.2016 30.08.2016 Faktúra
DFBV/0480/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš 17737168 455,00 € 03.08.2016 30.08.2016 Faktúra
DFBV/0476/16 Fa za plyn 8/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 1 240,00 € 02.08.2016 30.08.2016 Faktúra
DFBV/0477/16 Fa právne služby 7/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mgr.Eibner Jana 30779677 250,00 € 02.08.2016 30.08.2016 Faktúra
DFBV/0478/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 43,24 € 02.08.2016 30.08.2016 Faktúra
DFBV/0479/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 94,25 € 02.08.2016 30.08.2016 Faktúra
DFBV/0473/16 Fa za germicídne žiarenie Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Dentes s.r.o. 36423882 274,00 € 01.08.2016 04.08.2016 Faktúra
DFBV/0472/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 MILSY a.s. 31412572 18,91 € 01.08.2016 30.08.2016 Faktúra
DFBV/0474/16 Fa za plyn 8/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 77,00 € 01.08.2016 30.08.2016 Faktúra
DFBV/0475/16 Fa za plyn 8/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 76,00 € 01.08.2016 30.08.2016 Faktúra
DFBV/0471/16 Fa za rašelin.zábal Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eureko SK s.r.o. 36844373 66,68 € 27.07.2016 26.08.2016 Faktúra
DFBV/0470/16 Fa za opr.Mercedesu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Michal Maasz 40772837 993,48 € 26.07.2016 30.08.2016 Faktúra
DFBV/0466/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 126,76 € 25.07.2016 30.08.2016 Faktúra